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老師,我們是是凍品公司的,這是我們的外賬因為外賬沒有進銷存系統(tǒng)的,就很快發(fā)票做賬而已,但是我們是有庫存的企業(yè),這樣采購進來不能全部結(jié)轉(zhuǎn)成本吧?但是又沒有進項存很快出庫來結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣我要怎么結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)多少呢?

老師,我們是是凍品公司的,這是我們的外賬因為外賬沒有進銷存系統(tǒng)的,就很快發(fā)票做賬而已,但是我們是有庫存的企業(yè),這樣采購進來不能全部結(jié)轉(zhuǎn)成本吧?但是又沒有進項存很快出庫來結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣我要怎么結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)多少呢?
2022-04-19 13:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-19 13:29

同學(xué)你好你有庫存商品直接結(jié)轉(zhuǎn)就可以 按照出庫的數(shù)量

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快賬用戶3688 追問 2022-04-19 13:42

老師,我們這是外賬,就是沒有出庫單,就只有發(fā)票,那我按照采購發(fā)票上面的金額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?因為企業(yè)性質(zhì)不一樣嘛,如果按照采購發(fā)票全部結(jié)轉(zhuǎn),那不是一點庫存商品也沒有了?那是不是對于這種企業(yè)人家會覺得不對???

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齊紅老師 解答 2022-04-19 13:48

同學(xué)你好 庫存商品還有數(shù)量嗎 賬上還有庫存嗎

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快賬用戶3688 追問 2022-04-19 14:11

老師,之前的會計賬上做了庫存的,但是我們外帳沒有進銷存嘛,就是假的嘛,所以之前 會計也是不按照采購發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)的時候就有庫存,按照結(jié)轉(zhuǎn)的那期就沒有庫存,但是我們是有倉庫的額,我怕人家覺得太假,我就隨便結(jié)轉(zhuǎn)個數(shù)量咯?比采購發(fā)票庫存商品少就行?

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齊紅老師 解答 2022-04-19 14:24

同學(xué)你好 這個可以按照出庫數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)成本

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快賬用戶3688 追問 2022-04-19 14:28

老師,我們就是沒有出庫啊,就是外帳,只有發(fā)票的的,只有銷售發(fā)票,采購發(fā)票這樣 ,就這樣做賬,完了,那怎么搞?

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齊紅老師 解答 2022-04-19 14:33

同學(xué)你好 按照你們的發(fā)票來做就可以

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同學(xué)你好你有庫存商品直接結(jié)轉(zhuǎn)就可以 按照出庫的數(shù)量
2022-04-19
你好 要有具體明細的? 或者后面附加成本計算表 有明細也行?
2023-05-23
你好,那你看一下外賬的存貨盤點表,這個記賬憑證附件應(yīng)該有數(shù)據(jù)。外賬一般是根據(jù)發(fā)票來做的庫存
2022-09-09
你好 我建議你還是重新建賬 。 考慮截止某一個時間的賬 扎帳 來盤點期末數(shù)據(jù)建賬 。 不然你延續(xù)做賬還得慢慢改的
2020-06-18
嗯,你好這些東西吧,你能想到也挺好的,但是這種東西一般沒那么巧,而且稅務(wù)局去你們公司的話,一定會提前給你們打電話,你們完全可以把這些東西隱藏起來。
2022-03-01
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