季度不超過30萬,免征增值稅的 個(gè)稅是根據(jù)利潤總額繳納的
2020年個(gè)體的增值稅免征額是多少, 個(gè)人所得稅還是超過就九萬就得交?
請(qǐng)問下老師,個(gè)體工商戶查賬征收的增值稅起征點(diǎn)是超過多少要交稅,還有個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅是超過多少要交稅
個(gè)體工商戶按定期定額征收個(gè)人經(jīng)營所得,月不超過八萬,季度不超過24萬免征個(gè)人經(jīng)營所得,這個(gè)季度開了30萬想問一下個(gè)人經(jīng)營所得應(yīng)該怎么算,交多少,之前的報(bào)表征收率為5%,不超過24萬就是0
個(gè)體工商戶按定期定額征收個(gè)人經(jīng)營所得,月不超過八萬,季度不超過24萬免征個(gè)人經(jīng)營所得,這個(gè)季度開了30萬想問一下個(gè)人經(jīng)營所得應(yīng)該怎么算,交多少,之前的報(bào)表征收率為5%,不超過24萬就是0
現(xiàn)在個(gè)體定額稅是雙免嗎?就是一個(gè)月不超過10萬免增值稅免經(jīng)營所得
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬,實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請(qǐng)問老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝