你好,那就按照收入額直接乘以5%就可以了。
老師,咨詢下,定期定額的個體工商戶,一個季度開普票不超過45萬免稅,個人經(jīng)營所得是不超過30萬免稅嗎?假如超過30萬怎么計算繳稅的?
個體戶是核定征收的,個人經(jīng)營所得稅如何算??這邊一季度不超過6萬,免稅,超過如何算?
個體工商戶按定期定額征收個人經(jīng)營所得,月不超過八萬,季度不超過24萬免征個人經(jīng)營所得,這個季度開了30萬想問一下個人經(jīng)營所得應(yīng)該怎么算,交多少,之前的報表征收率為5%,不超過24萬就是0
個體工商戶按定期定額征收個人經(jīng)營所得,月不超過八萬,季度不超過24萬免征個人經(jīng)營所得,這個季度開了30萬想問一下個人經(jīng)營所得應(yīng)該怎么算,交多少,之前的報表征收率為5%,不超過24萬就是0
個體按照定期定額核定征收個人經(jīng)營所得,季度不超過24免征,這個季度超過了24萬,按照往期申報表上面列示稅率是5%,輸入24萬以下收入稅額都是0,這個季度開超了,開了30萬,個人經(jīng)營所得應(yīng)該交多少
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
30萬×5%要交個人經(jīng)營所得15000么
你好同學(xué),對的,理解的是正確的。
公司100萬以下都按照2.5征收,個體怎么能交這么多
你好,個體工商戶的話,現(xiàn)在它本身就不如公司有優(yōu)勢的。并不是說,,個體工商戶交的稅就少。
你能對你說的話負責(zé)么
你怎么證明你說的是對的,我再電腦申報頁面屬于30萬帶出來的稅額怎么不是你說的那樣
你好同學(xué),我是根據(jù)您告訴我的稅率來計算的,那您需要再確定一下您的征收率是5%嗎?我的意思稅務(wù)局給您核定的固定的稅率是5%嗎?
首先是個體按照定期定額核定,季度不超過24免征,這個季度超過了24萬應(yīng)該繳納,按照往期申報表上面列示稅率是5%,輸入24萬以下收入稅額都是0,這個季度開超了,開了30萬,個人經(jīng)營所得應(yīng)該交多少
你好同學(xué),看一下圖片上的答案吧。
這個是我在稅務(wù)局上面填寫收入算出來的稅額,請問一下計稅依據(jù)如何算
你好,其就是填寫咱們的收入額,填寫咱們的收入的金額。30萬,
應(yīng)稅項填的是收入額,計稅依據(jù)是自動帶的,稅務(wù)局老師說是按照超額累進算的,想知道怎么算,他們沒告訴我算法
30萬3000,35萬6000,40萬9000,45萬12000,只要計稅依據(jù)不超過30000稅率就是5%,超過是10%,計稅依據(jù)就是應(yīng)納稅所得額,算出來的應(yīng)納稅所得額按照超額累進算稅額
你好同學(xué),看一下我那個公式,我是把詳細的公式給他列出來的。那個就是計算方法。
沒看明白,能以30萬為例么
你好,我列的公式就是以30萬塊錢為例提給你列的公式。要拿著稅率表和我的公式一塊兒對比著看著,那個是很直白,的一個公式,。
30萬計稅金額是3000稅額是75,稅額知道如何計算,計稅金額不知道
您好,計稅金額的話就是收入30萬元呀。
圖片一應(yīng)稅項是30,計稅依據(jù)是3000,計稅依據(jù)是怎么算的
計稅依據(jù)我理解就是應(yīng)納稅所得額,應(yīng)稅項是收入總額,應(yīng)納稅所得額按照超額累進稅率計算應(yīng)納稅額,現(xiàn)在唯一不知道怎么計算的就是計稅依據(jù)應(yīng)納稅所得額
你好,填錯了。那個計稅依據(jù),應(yīng)該填30萬元的,那個是手動要填寫的。