你好 你們是先發(fā)出去 掛了應(yīng)收賬款 做了收入結(jié)轉(zhuǎn)成本后 。 補發(fā)貨之前 會收回來這些不良品嗎?
先給客戶發(fā)送由于質(zhì)量問題的補貨產(chǎn)品,客戶收到后再把不良品退回來給我們,那樣我們收到退回的不良品怎么做分錄,這批不良品有些還能再處理成良品入庫。
請問不良品補發(fā)貨,公司不收費,客戶那里的不良品到時候會退回,怎么做賬務(wù)處理
老師問一下,我們工廠生產(chǎn)塑粉,有的發(fā)貨給客戶又退回來是4件不良品送換1件良品給客戶,有的不退回,不良品直接按多少元一公斤折款付款給客戶,這樣賬怎么處理?
老師,請問質(zhì)檢部在給客戶發(fā)貨的時候會多發(fā)幾片產(chǎn)品給客戶,已備不良的時候可以及時補換貨,一般這些被換下來的不良品在考慮快遞成本的時候直接就地報廢,財務(wù)應(yīng)該怎么做賬呢
老師您 好,請教一下,我們公司買給客戶有產(chǎn)品,因有來料不良,客戶要求要扣來料不良款,我的產(chǎn)品銷售價是1萬元,扣來料不良款2千元,現(xiàn)在我要開票給客戶。我要怎么開發(fā)票比較好呢,賬務(wù)處理要怎么處理呢
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
8月銷售額達到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進銷存)這個進銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
還沒有,這個月才發(fā)的。還沒掛賬。不良品聽銷售說等累計到一定數(shù)量后再拿回來修,因為貨品發(fā)往的美國
你好 你發(fā)出去的話 如果是不良品 對方也不會付款給你們。 就不算是收入。 你就做 借發(fā)出商品 貸庫存商品這樣來做。 到時退貨回來 借庫存商品貸發(fā)出商品 。
好的,是這個月補發(fā)的,我要問下之前發(fā)出去的開票,付款了沒有,如果是開票付款的話的,我要沖收入,沖成本是吧
你好 是的 因為 實際這個不良品是退貨處理的。只是暫時沒有發(fā)給你們。 你們補發(fā)后在做收入和成本。