同學(xué)您好,您按完工百分比的就正常按這個確認收入,實際開多少發(fā)票就可以沖多少,然后按發(fā)票金額再確認一遍開票收入
我們公司不是按完工進度開的發(fā)票,應(yīng)該按發(fā)票金額確認收入?按完工百分比法確認收入?還是先不確認收入,待完工后再確認收入?
老師,施工企業(yè)做收入是按照完工百分比法,那真值稅要填在哪里呢?比如我們這個月按照百分比提了收入并且也開了發(fā)票,但是開發(fā)票的金額與確認收入不一致,這個銷項稅與不含稅銷售額要取那個數(shù)字并且填在真值稅報表那一張那一列呢?
老師,我們工程施工單位開票金額往往與我們按照完工百分比法確認收入不一致該怎么辦?
施工企業(yè)如果我按完工百分比法確認的收入可能與我開發(fā)票增值稅哪里的收入不一致,怎么辦?
老師,我們是小微企業(yè)建筑公司,我們公司就是按照開票確認收入的,不是按照完工百分百法,做年度匯算清繳的時候不是按照稅務(wù)口徑完工百分百法計算收入嗎?我們這個都是按照開票確認收入的(會計和稅法報的都一致)
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當(dāng)月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設(shè)稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
老師你說的這個我不理解怎么沖?從哪里沖做賬還是稅務(wù)系統(tǒng)?
您自己按完工百分比做的收入,就相當(dāng)于是未開票收入的,您開票以后需要把未開票的先沖減,然后再按發(fā)票的金額確認收入。
就是在收到錢,開了發(fā)票的時候重新做一筆分錄把之前按照百分比確認的收入沖了嗎?
您好,是的,是這樣的
就發(fā)票開具金額比我們完工進度確認的金額多或者少都要全部沖了按照發(fā)票來確認嗎?
您好,是的,是這樣的,應(yīng)該以發(fā)票為準(zhǔn)的
為啥要這么做呢?這樣不就和我們實際的收入不匹配了嗎?
開票是不是實際收入嗎
開票不是實際收入啊,我按照完工進度確認的才是我的實際收入,然后把完工結(jié)算單給發(fā)包方,發(fā)包方打錢過來讓開發(fā)票,但是她們也不按照全部的收入打錢過來,
那其實您帳上做的是實際的,也就是按完工比例的,您開票的是開多少沖多少的,再做多少的,實際的不變的