你好!通過無票收入進行實際調整他,你是先開發(fā)票還是后開發(fā)票?
老師,施工企業(yè)做收入是按照完工百分比法,那真值稅要填在哪里呢?比如我們這個月按照百分比提了收入并且也開了發(fā)票,但是開發(fā)票的金額與確認收入不一致,這個銷項稅與不含稅銷售額要取那個數字并且填在真值稅報表那一張那一列呢?
老師,我們工程施工單位開票金額往往與我們按照完工百分比法確認收入不一致該怎么辦?
建筑工程是按完工百分比、開票金額、還是收款金額確認收入比較好?如果按百分比法確認的收入,在報企業(yè)所得稅時會因為利潤而交企業(yè)所得稅,但是這個確認的收入最后不一定能收的到那么多,這樣不就會多交稅了嗎?
我單位(施工企業(yè))采用小企業(yè)會計準則,工期三年的工程,是按開票確認收入,還是完工百分比確認收入,按開票確認收入,成本怎么結轉
施工企業(yè)如果我按完工百分比法確認的收入可能與我開發(fā)票增值稅哪里的收入不一致,怎么辦?
老師!您好!填表不調賬,如果納稅調整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產生了滯納金。老板不想承擔。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務系統(tǒng)中查詢數據推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務收入設置二級科目數量金額核算嗎?以便后面結轉主營業(yè)務成本?
1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務收入設置二級科目數量金額核算嗎?以便后面結轉主營業(yè)務成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現金存到了分公司b,現在由分公司b轉賬到分公司a,這筆現金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
先開發(fā)票
如果我的收入比發(fā)票收入多怎么辦?如果是少又該怎么辦?
你好!收入比發(fā)票多確認無票收入,少的話可以沖回無票收入前提是之前確認過無票收入
比如我之前開發(fā)票收入是80萬,銷項稅是7.2萬,我實際確認的收入是不是一般不會比開票少?
你好!是的,一般實際收入比開票收入大
我把這無票收入給沖了,豈不是把我按完工百分比法確認的收入又給沖了,那我在這算完工進度算比例確認的收入又有何意義?
你好!那是申報表不是實際收入,
那現在不是要求賬面收入,增值稅收入,所得收入三收一致么?
你好!你們是按完工百分比法,實際業(yè)務沒有問題