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老師,我上個(gè)月是小規(guī)模納稅人,開了專票,這個(gè)月升成一般納稅人,交了上個(gè)月的增值稅,但是買的貨退回來了,那個(gè)增值稅已經(jīng)交了,會(huì)計(jì)分錄怎么做呀

2020-09-21 11:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-21 12:11

你好 意思這個(gè)業(yè)務(wù)取消了 購買方退貨回來。 你們要申請(qǐng)退稅給你們嗎?

頭像
快賬用戶3411 追問 2020-09-21 13:01

要的,我們抵稅

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齊紅老師 解答 2020-09-21 13:03

你好 那你繳納做了分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款。 先申請(qǐng)退稅抵減你做 :借其他應(yīng)收款-稅務(wù)局 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 以后抵稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸 其他應(yīng)收款-稅務(wù)局 銀行存款(如果以后抵減金額不夠 銀行支付的情況下就做)

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你好 意思這個(gè)業(yè)務(wù)取消了 購買方退貨回來。 你們要申請(qǐng)退稅給你們嗎?
2020-09-21
?你好;? ? ? ?收到留底進(jìn)項(xiàng)稅退稅; 你做分錄沒有? ?
2022-07-13
不退稅呢,這個(gè)一般是抵減后面需要交,你要是退稅,這個(gè)是填寫退稅申請(qǐng)表稅局有 現(xiàn)成的,你要是自己寫話,xx公司。納稅人識(shí)別號(hào)xx月xx日開出發(fā)票xx于xx月rxx日申報(bào)納稅,現(xiàn)由于xx 貨物退回,于xx開紅字發(fā)票,先對(duì)xx月xx日申報(bào)繳納稅款xx申請(qǐng)退還
2020-12-18
你好,你做的是全額抵扣嗎?
2021-10-08
你現(xiàn)在可以升的,只是本月開的小規(guī)模的稅要按一般納稅人申報(bào)
2025-04-17
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