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老師,一般納稅人上個月買了貨物給其他公司,這個月貨物退回,交了增值稅,退稅申請書怎么寫呢?

2020-12-18 13:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-18 13:32

不退稅呢,這個一般是抵減后面需要交,你要是退稅,這個是填寫退稅申請表稅局有 現(xiàn)成的,你要是自己寫話,xx公司。納稅人識別號xx月xx日開出發(fā)票xx于xx月rxx日申報納稅,現(xiàn)由于xx 貨物退回,于xx開紅字發(fā)票,先對xx月xx日申報繳納稅款xx申請退還

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不退稅呢,這個一般是抵減后面需要交,你要是退稅,這個是填寫退稅申請表稅局有 現(xiàn)成的,你要是自己寫話,xx公司。納稅人識別號xx月xx日開出發(fā)票xx于xx月rxx日申報納稅,現(xiàn)由于xx 貨物退回,于xx開紅字發(fā)票,先對xx月xx日申報繳納稅款xx申請退還
2020-12-18
你好 意思這個業(yè)務(wù)取消了 購買方退貨回來。 你們要申請退稅給你們嗎?
2020-09-21
?你好;? ? ? ?收到留底進(jìn)項稅退稅; 你做分錄沒有? ?
2022-07-13
同學(xué)你好 對的 這個可以的
2022-09-20
同學(xué) 你好, 1、銷售退貨的會計分錄如下: 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金等 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(一般納稅企業(yè))(紅字) 同時,沖回成本 借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本
2022-10-18
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