不退稅呢,這個(gè)一般是抵減后面需要交,你要是退稅,這個(gè)是填寫退稅申請(qǐng)表稅局有 現(xiàn)成的,你要是自己寫話,xx公司。納稅人識(shí)別號(hào)xx月xx日開出發(fā)票xx于xx月rxx日申報(bào)納稅,現(xiàn)由于xx 貨物退回,于xx開紅字發(fā)票,先對(duì)xx月xx日申報(bào)繳納稅款xx申請(qǐng)退還
老師,我上個(gè)月是小規(guī)模納稅人,開了專票,這個(gè)月升成一般納稅人,交了上個(gè)月的增值稅,但是買的貨退回來(lái)了,那個(gè)增值稅已經(jīng)交了,會(huì)計(jì)分錄怎么做呀
老師,一般納稅人上個(gè)月買了貨物給其他公司,這個(gè)月貨物退回,交了增值稅,退稅申請(qǐng)書怎么寫呢?
老師您好,請(qǐng)問一般納稅人貿(mào)易公司,申請(qǐng)出口退稅流程是怎樣的,公司2021年12月出口貨物報(bào)關(guān),勾選了出口退稅的進(jìn)項(xiàng)票,2022年1月開銷項(xiàng)票給外國(guó)公司,1、2月份的增值稅正常申報(bào),請(qǐng)問接下來(lái)想申請(qǐng)退稅,該怎么去操作,非常感謝!
外貿(mào)A公司向供應(yīng)商B公司購(gòu)買了一批貨,然后賣給國(guó)外C公司,C公司幾個(gè)月收到貨后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,并將貨全部退給A公司,因退運(yùn)時(shí)間過長(zhǎng),A公司辦理貨物退運(yùn)繳納了進(jìn)口關(guān)稅跟增值稅。(B公司當(dāng)時(shí)開了增值稅專用發(fā)票,A公司收到后并申請(qǐng)了出口退稅。退款已收。),現(xiàn)在A公司可以直接將退回來(lái)的貨賣給國(guó)內(nèi)其他公司嗎? 另外已經(jīng)申請(qǐng)過的退稅是否還要返還給稅務(wù)局?
老師,我公司上個(gè)月銷售一批貨物并開具增值稅專用發(fā)票,在這個(gè)月對(duì)方全部退貨,并給我們開具了一張發(fā)票,我這邊應(yīng)該怎么做賬呢
.目的:練習(xí)企業(yè)所得稅的計(jì)算。2.資料:某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),202x年度發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:全年取得產(chǎn)品銷售收入5600萬(wàn)元,發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4000萬(wàn)元;其他業(yè)務(wù)收入800萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)成本694萬(wàn)元;取得購(gòu)買國(guó)債的利息收入40萬(wàn)元;繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬(wàn)元;發(fā)生管理費(fèi)用760萬(wàn)元,其中新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用60萬(wàn)元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用70萬(wàn)元;發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬(wàn)元;取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益34萬(wàn)元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅);取得營(yíng)業(yè)外收入100萬(wàn)元,發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出250萬(wàn)元(其中含公益捐贈(zèng)38萬(wàn)元)。3.要求:計(jì)算該企業(yè)202x年應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
地址變更,在電子稅務(wù)局上面沒有先變更主管稅務(wù)機(jī)關(guān),直接操作了了變更退稅機(jī)關(guān),這個(gè)有影響嗎
老師,個(gè)人代開一個(gè)3300,的和2萬(wàn)9的發(fā)票上多少稅
想問下老師這個(gè)第一行,養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)怎么算,之前問的老師是說按當(dāng)年的工資標(biāo)準(zhǔn)比如一個(gè)員工的繳費(fèi)基數(shù)就是1*4227*12/月=50724,這個(gè)50724就是一個(gè)人繳費(fèi)基數(shù),是這樣算的嗎?
統(tǒng)計(jì)云平臺(tái)B203表財(cái)務(wù)月報(bào),上月預(yù)估的數(shù)據(jù)比本月實(shí)際出的報(bào)表數(shù)還高,提交審核時(shí)需說明原因?這個(gè)應(yīng)該怎么解釋合適呢?
老師我在代賬公司上班,和客戶要銀行回單和流水,客戶閑麻煩,不當(dāng)回事,這種情況得怎么和客戶溝
老師我在代賬公司上班,和客戶要銀行回單和流水,客戶閑麻煩,不當(dāng)回事,這種情況得怎么和客戶溝通,
一般納稅人公司,近兩年未經(jīng)營(yíng),準(zhǔn)備稅務(wù)注銷,但是應(yīng)付賬款-暫估科目有5萬(wàn),其他應(yīng)付款-法人科目貸方余額52萬(wàn),未分配利潤(rùn)-50萬(wàn),請(qǐng)問可以直接申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅,然后走即辦注銷嗎?
統(tǒng)計(jì)云平臺(tái)B203表財(cái)務(wù)月報(bào),上月預(yù)估的數(shù)據(jù)比本月實(shí)際出的報(bào)表數(shù)還高,提交審核時(shí)需說明原因?這個(gè)應(yīng)該怎么解釋合適呢?
老師我在代賬公司上班,和客戶要銀行回單和流水,客戶閑麻煩,不當(dāng)回事,這種情況得怎么和客戶溝通,