同學您好: 根據(jù)你提供的資產(chǎn)負債表是到3月的,里面有發(fā)生額,那說明他們是有業(yè)務發(fā)生的,只是沒有建賬而已,你們建賬前需要核對下他們現(xiàn)在賬面的金額是否正確,是否需要調(diào)整,調(diào)整到正確的金額后再進行建賬即可。 以上是相關(guān)問題解答,如有疑問再溝通
老師,建筑公司小規(guī)模納稅人的會計科目有哪些?期初建賬,資產(chǎn)負債表上所有期初數(shù)據(jù)為0嗎?我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,股東變了的,客戶沒有交給我們,他們的財務數(shù)據(jù)我們沒有
老師,我們老板接手轉(zhuǎn)讓過來的公司,沒有科目余額表,有資產(chǎn)負債表,他們年初數(shù)是0,期末數(shù)也不完整,我把表發(fā)來你看下,能否用資產(chǎn)負債表中期末數(shù)建賬?
老師,我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,以前他們沒有經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生,就沒有建賬,沒有科目余額表,我們建賬時怎樣做呢?這是他們資產(chǎn)負債表
老師,我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,這個公司是去年3月份成立的,他們以前沒有經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生業(yè)務就沒有建賬,沒有科目余額表,期初建賬數(shù)據(jù)要以我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)為準嗎? 我們接手的幾個月也沒有經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生,這個月去稅務局零申報了企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅,他們在4月份申報了今年1到3月份的財務報表,4到6月的未申報,我在10月份補報4到6月份和申報7到9月份的財務報表時,是按照他們以前的數(shù)據(jù)申報還是零申報?
老師,我剛接了一個成立了一年的公司的賬,賬很亂,他們把賬套也刪了,那我建賬的時候怎么弄,我還是沒搞明白,我有個科目9月份的余額表,還有7-9月份的資產(chǎn)負債表,我按哪個建起初數(shù)?我剛開始用的科目余額表,測算不平衡
老師,如果每一道工序的時間都能計算準確,用工時法計算產(chǎn)品成本最準確是嗎?
現(xiàn)金支付房租 需要什么憑證
稅率為9%的能開設(shè)備租賃的發(fā)票嗎
老師咨詢一下 就是個體戶從7月份開始變成查賬征收,7月份和8月份社保 當時是在銀行繳納的 用的并不是這個個體戶的對公銀行賬戶交的社保 而是用和這個個體戶不相關(guān)的 其他銀行卡在銀行去繳納的員工社保,這個7月份和8月份給員工繳納社保分錄需要做嗎
(完稅價格+關(guān)稅)是含稅價還是不含稅價? /1-消費稅率是還原成本價嗎?
你好,老師。我的應收賬款是負數(shù)現(xiàn)在我怎么平了?借應收賬款負數(shù)貸營業(yè)外支出負數(shù)這樣沒錯吧?
老師,麻煩看下這道題屬于非房企轉(zhuǎn)讓新房還是舊房?
老師,請問社保醫(yī)保停交很久了,重新交還能續(xù)上嗎?
老師,我們公司剛成立,籌備時間有一個多月,發(fā)生的很多開辦費,這些開辦費是計入管理費用的開辦費,還是計入長期待攤費用進行分期攤銷?
公司2020年有虧損,2023年有分紅利潤,想查看2023年當年是否已抵扣2020年的虧損,在哪里可以查看?
我們不在同個地方,無法核對他們賬面金額,其他應付款就是發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務嗎?3000是利潤表中的管理費用
轉(zhuǎn)讓的時候他們賬面的庫存現(xiàn)金和其他應付款你們是怎么約定的?如果說轉(zhuǎn)讓的時候賬面的現(xiàn)金余額他們不給你們,那你們建賬的時候報表中的庫存現(xiàn)金余額就是0,如果給你們,那你們應向他們索要這筆款項,然后入賬。還有報表中的其他應付款,如果說他們已經(jīng)自己承擔了,那你們建賬時候金額填0即可,如果說也是你們承擔,那你們應該和對方核對下金額的準確性再入賬即可。