同學(xué)您好: 根據(jù)你提供的資產(chǎn)負債表是到3月的,里面有發(fā)生額,那說明他們是有業(yè)務(wù)發(fā)生的,只是沒有建賬而已,你們建賬前需要核對下他們現(xiàn)在賬面的金額是否正確,是否需要調(diào)整,調(diào)整到正確的金額后再進行建賬即可。 以上是相關(guān)問題解答,如有疑問再溝通
老師,建筑公司小規(guī)模納稅人的會計科目有哪些?期初建賬,資產(chǎn)負債表上所有期初數(shù)據(jù)為0嗎?我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,股東變了的,客戶沒有交給我們,他們的財務(wù)數(shù)據(jù)我們沒有
老師,我們老板接手轉(zhuǎn)讓過來的公司,沒有科目余額表,有資產(chǎn)負債表,他們年初數(shù)是0,期末數(shù)也不完整,我把表發(fā)來你看下,能否用資產(chǎn)負債表中期末數(shù)建賬?
老師,我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,以前他們沒有經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生,就沒有建賬,沒有科目余額表,我們建賬時怎樣做呢?這是他們資產(chǎn)負債表
老師,我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,這個公司是去年3月份成立的,他們以前沒有經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生業(yè)務(wù)就沒有建賬,沒有科目余額表,期初建賬數(shù)據(jù)要以我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)為準嗎? 我們接手的幾個月也沒有經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生,這個月去稅務(wù)局零申報了企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅,他們在4月份申報了今年1到3月份的財務(wù)報表,4到6月的未申報,我在10月份補報4到6月份和申報7到9月份的財務(wù)報表時,是按照他們以前的數(shù)據(jù)申報還是零申報?
老師,我剛接了一個成立了一年的公司的賬,賬很亂,他們把賬套也刪了,那我建賬的時候怎么弄,我還是沒搞明白,我有個科目9月份的余額表,還有7-9月份的資產(chǎn)負債表,我按哪個建起初數(shù)?我剛開始用的科目余額表,測算不平衡
你好老師,甲公司開票給乙公司,同時又跟乙公司采購商品,現(xiàn)在沒支付貨款給乙公司,乙公司也不付貨款給甲,在賬上用應(yīng)收賬款這個科目核算,她們可以互抵這個貨款嗎
收到退回的保證金利息,是否計入營業(yè)外收入?
建設(shè)工程總承包合同里面的設(shè)計費按照什么稅目繳納印花稅?
報廢的原材料怎么做相關(guān)分錄?
公司變地址,銀行更新后,沒有重新稅務(wù)局更新銀行的,沒關(guān)系吧?
公司購買的蘋果手機怎么入賬?
老師您好,公司七八年前給對方開的發(fā)票,對方?jīng)]有掛賬也找不到了,現(xiàn)在不沖紅可以不,直接又重開了?
持有期間公允價值模式的投資性房地產(chǎn)-公允價值變動如果在借方的話,出售時,是不是轉(zhuǎn)到貸方?
賣的廢鋁怎么入賬?人家付的現(xiàn)金。也沒有發(fā)票。
生產(chǎn)部發(fā)生的員工聚餐費掛制造費用還是管理費用?
我們不在同個地方,無法核對他們賬面金額,其他應(yīng)付款就是發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)嗎?3000是利潤表中的管理費用
轉(zhuǎn)讓的時候他們賬面的庫存現(xiàn)金和其他應(yīng)付款你們是怎么約定的?如果說轉(zhuǎn)讓的時候賬面的現(xiàn)金余額他們不給你們,那你們建賬的時候報表中的庫存現(xiàn)金余額就是0,如果給你們,那你們應(yīng)向他們索要這筆款項,然后入賬。還有報表中的其他應(yīng)付款,如果說他們已經(jīng)自己承擔了,那你們建賬時候金額填0即可,如果說也是你們承擔,那你們應(yīng)該和對方核對下金額的準確性再入賬即可。