直接看你的年度匯算清繳,彌補(bǔ)虧損明細(xì)那個(gè)表
2020年盈利,但是會(huì)計(jì)帳務(wù)本年利潤(rùn)沒有轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配,也沒有計(jì)提法定盈余公積,2021年虧損。問一下在2021年12月份是否可以把2020年盈利轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配?
公司本年盈利了,但全部彌補(bǔ)了虧損,我想知道公司總共還有多少虧損可以彌補(bǔ),在哪里看
請(qǐng)問老師,可彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù),在哪里查看?資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)是可彌補(bǔ)年度虧損數(shù)嗎?
老師,公司前面兩年匯算是虧損,現(xiàn)在報(bào)2023年匯算,利潤(rùn)是盈利的,由于要彌補(bǔ)以前的虧損,算下來2023年也是虧損的,之前預(yù)交的要退部分稅,風(fēng)險(xiǎn)好不好,公司成立有3年了
老師好,公司2017年盈利為467.24元,2018年虧損:-61023.03元,2019年有盈利為16746.08元;2020年虧損:-16853.96元;2021年虧損:-18022.36元;2022年虧損:6017.8元;2023年盈利:21.63元。在24年9月想注銷,沒有其他收入,只有財(cái)務(wù)利息收入為4.8元。象這種,是不是可以彌補(bǔ)虧損2020年度虧損,而后2020末彌補(bǔ)完的+2021+2022+2023虧損金額都可以結(jié)轉(zhuǎn)呀。
老師請(qǐng)問一下我這邊發(fā)票已經(jīng)抵扣了,增值稅已經(jīng)申報(bào),對(duì)方還能作廢發(fā)票嗎
老師您好!國(guó)慶節(jié)快樂!請(qǐng)問個(gè)體戶,經(jīng)營(yíng)范圍是勞務(wù)服務(wù),請(qǐng)的勞務(wù)人員開的滴滴打車發(fā)票,請(qǐng)問個(gè)體戶可以做成本票嗎?
老師好,小規(guī)模今年是開業(yè)第五年,之前幾年企業(yè)所得稅都是虧損,請(qǐng)問第三季度本年利潤(rùn)余額在貸方,申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅時(shí),會(huì)交稅嗎?季度企業(yè)所得稅申報(bào)表第24欄彌補(bǔ)以前年度虧損額可以手動(dòng)填寫嗎
老師 個(gè)體戶變成查賬征收 當(dāng)月個(gè)體戶銷售收入,都是自然人的,自然人不需要發(fā)票,故銷售收入都沒有開票,當(dāng)月一個(gè)月的收入沒有開票如何做賬呢
老師,公司來審計(jì)是什么意思?審計(jì)后稅局還會(huì)查賬嗎
出口退稅申報(bào),如果10月份申報(bào)期內(nèi)申報(bào)出口退稅的話,退稅申報(bào)表可以先提前先填寫和自檢嗎,等到增值稅辦完后,就提交申報(bào)出口退稅表
老師,麻煩幫我看下,六月份收到紅字發(fā)票,我做的憑證是沖庫(kù)存和應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),然后七月份的申報(bào)表里抵扣出來后,我應(yīng)該怎么做?我6月份是不是就做錯(cuò)了?
單價(jià)是3700的模具,入固定資產(chǎn)么?
會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊。希望詳細(xì)點(diǎn)
老師,請(qǐng)問一下我報(bào)增值稅,但是系統(tǒng)出來的數(shù)據(jù)銷賬是錯(cuò)的,這個(gè)應(yīng)該怎么弄呀