您好 請(qǐng)問(wèn)科目余額表是平的么
老師,您好,我是剛接手一家今年5月份才成立的公司,我也是會(huì)計(jì)新手,公司是小規(guī)模納稅人,我接手的會(huì)計(jì)給了我一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表,他8月份的銀行存款余額的期末余額與銀行存款日記賬上的余額對(duì)不起來(lái),我接手做9月份的賬,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我要怎么弄啊
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下我有八月份的科目余額表怎么建賬?是不是入期初還是期末余額?鹿丸之后,八月份的憑證需不需要重新輸入,或者直接九月份開(kāi)始憑證!我是嗯,八月份的期末余額,然后從九月份開(kāi)始紀(jì)錄片中,我發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)表表上的不平衡!并且八月份的期末余額跟資產(chǎn)負(fù)債表上的期末余額有也不對(duì)。
老師你好: 我剛接了一個(gè)成立了一年的公司的賬,賬很亂,他們把賬套也刪了,那我建賬的時(shí)候怎么弄,我還是沒(méi)搞明白,我有個(gè)科目9月份的余額表,還有7-9月份的資產(chǎn)負(fù)債表,我按哪個(gè)建起初數(shù)?我剛開(kāi)始用的科目余額表,測(cè)算不平衡
老師,我剛接了一個(gè)成立了一年的公司的賬,賬很亂,他們把賬套也刪了,那我建賬的時(shí)候怎么弄,我還是沒(méi)搞明白,我有個(gè)科目9月份的余額表,還有7-9月份的資產(chǎn)負(fù)債表,我按哪個(gè)建起初數(shù)?我剛開(kāi)始用的科目余額表,測(cè)算不平衡
郭老師您好,我們接了個(gè)新公司的賬,有8月的科目余額表,我建賬就從9月開(kāi)始,把科余表期末數(shù)錄在我建賬9月的期初余額里就可以,對(duì)嗎?年初、本年累計(jì)借方、本年累計(jì)貸方不用管,也就是錄有期末數(shù)的,錄在我的期初余額里,對(duì)嗎?還是應(yīng)該怎樣郭老師?
老師,問(wèn)一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫(xiě)
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤(rùn)增加。在利潤(rùn)表要列示到終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤(rùn)就增加了,那是不是也需要把利潤(rùn)表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
郭老師,增值稅,不是費(fèi)用,也不是成本,利潤(rùn)表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動(dòng)資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
補(bǔ)入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個(gè)人車輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費(fèi),修理費(fèi)等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
他們給我的科目余額表是平的,我現(xiàn)在不知道下一步該干什么,可能沒(méi)搞清楚步驟
那您應(yīng)該是期初錄入不正確 不然的話測(cè)算平衡的
期初數(shù)我按他給的科目余額表錄
我在建賬的時(shí)候,有個(gè)設(shè)置起初數(shù),我用的科目余額表的數(shù)字錄入到億企助手的設(shè)置里面的科目與起初里
那如果科目余額表平的 試算平衡也應(yīng)該是平的
給我的科目余額表是9月份的,我看了一下科目余額表的起初數(shù)余額和期末余額是一樣的,沒(méi)有本期發(fā)生額,所以我就把起初余額當(dāng)成了10月初的期初數(shù)
然后我錄了幾個(gè)憑證,就開(kāi)始結(jié)轉(zhuǎn),掃描的時(shí)候提示起初金額試算不平衡
我哪個(gè)步驟錯(cuò)了還是漏了,我又返回去把做的幾筆分錄看了看,沒(méi)有問(wèn)題啊,所以現(xiàn)在搞不清楚那個(gè)地方不對(duì)
我看了一下資產(chǎn)負(fù)債表
那您錄入期初數(shù)據(jù)后 應(yīng)該先試算平衡的
貨幣資金的期末數(shù)是不是應(yīng)該是銀行對(duì)賬單當(dāng)月的余額
有庫(kù)存現(xiàn)金跟其他貨幣資金么
試算完,我也不能確定我的是不是對(duì)的
試算完平衡的話就是對(duì)的啊 您錄入憑證有期間損益科目嗎
結(jié)轉(zhuǎn)損益科目了
那可以把您科目余額表截圖看看嗎
但我看了資產(chǎn)負(fù)債表,為啥應(yīng)收賬款的期末余額是負(fù)數(shù),顯示的紅色字體,變成預(yù)收賬款了是吧,這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題
這個(gè)沒(méi)事的不影響的
銀行對(duì)賬單的期末余額是不是和資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金期末余額一致
單位有庫(kù)存現(xiàn)金跟其他貨幣資金么
這個(gè)沒(méi)有
那銀行對(duì)賬單的期末余額是和資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金期末余額一致