你好!接手的原單位如果存在的話,需要根據(jù)原單位科目余額表繼續(xù)往下做不是零。
老師,建筑公司小規(guī)模納稅人的會計科目有哪些?期初建賬,資產負債表上所有期初數(shù)據(jù)為0嗎?我們接手一家轉讓的建筑公司,股東變了的,客戶沒有交給我們,他們的財務數(shù)據(jù)我們沒有
老師,我們老板接手轉讓過來的公司,沒有科目余額表,有資產負債表,他們年初數(shù)是0,期末數(shù)也不完整,我把表發(fā)來你看下,能否用資產負債表中期末數(shù)建賬?
老師,我們接手一家轉讓的建筑公司,這個公司是去年3月份成立的,他們以前沒有經濟業(yè)務發(fā)生業(yè)務就沒有建賬,沒有科目余額表,期初建賬數(shù)據(jù)要以我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)為準嗎? 我們接手的幾個月也沒有經濟業(yè)務發(fā)生,這個月去稅務局零申報了企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅,他們在4月份申報了今年1到3月份的財務報表,4到6月的未申報,我在10月份補報4到6月份和申報7到9月份的財務報表時,是按照他們以前的數(shù)據(jù)申報還是零申報?
老師好,我想問一下,我現(xiàn)在手里新接的一家?guī)?,現(xiàn)在是小規(guī)模準備升為一般納稅人的,2016年注冊的公司,沒有帳,只是之前給代賬做的,財報表,資產負債表數(shù)據(jù)就是胡亂填的,今年6月份之前負債表有期初數(shù)據(jù),沒有期末數(shù)據(jù),6月份之后代賬會計胡亂填了期末數(shù)據(jù),沒有任何根據(jù)胡亂填的,我想知道我這邊接手后該怎么做呢
老師,我們老板接手一家轉讓的建筑公司,小規(guī)模納稅人,轉讓前的2020年4到6月利潤表中只有管理費用有數(shù)據(jù)3000,資產負債表是零申報,現(xiàn)金流量表有數(shù)據(jù)3000,今年他們沒有申報增值稅,企業(yè)所得稅,附加稅,我們接手這幾個月沒有業(yè)務收入,去稅務局報道和零申報前2個季度的各項稅,這個月申報7至9月份時,是財務報表和各項稅都是零申報嗎?
老師咨詢下 個體戶查賬征收現(xiàn)在做8月份賬,8月份有自然人轉的貨款收入,這些收入都不需要發(fā)票,8月份忘記了找供應商開進項發(fā)票,但是收入也產生,商品也發(fā)給客戶,針對于庫存商品這一塊怎么做賬呢 給供應商也支付的有貨款
老師,這個ppt里第一列,年預算我應該怎么填呢?是填年預算的期末余額呢,還是填年預算的期初余額加收入合計呢?
企業(yè)支付殘疾人保障金怎么入賬
賓館小規(guī)模增值稅納稅人,第三季度申報增值稅,開票為21544.27元,在申報增值稅的時候,系統(tǒng)在服務,不動產,無形資產銷售額這分類自動填的數(shù)值為1696.04元,以前沒有遇到過這樣的情況,現(xiàn)在我是直接按開票金額直接修改填寫嗎?
老師,工會經費應該公司交,還是員工交?
有初級證,非會計專業(yè)考中級 每天需要學多長時間?
老師您好!請問個體戶通過對公賬戶還銀行貸款,能讓銀行開票嗎?
老師國慶節(jié)日好,第三方公司指導研發(fā)費用,開來發(fā)票怎么入賬?
我司在9月5號采購了一批貨,隨貨同行單的時間是9月5日,9月8號這批貨我司驗收入庫,供應商在9月10日開了發(fā)票,結果我收到發(fā)票和隨貨同行單的時候,發(fā)現(xiàn)該張隨貨同行單其中一個品的單價有誤,但發(fā)票上的單價無誤,反饋給供應商,供應商針對這一個品重新開具一張正確單價的隨貨同行單,但是隨貨通行單的銷售日期變成了開具當天日期9月25日了,請問這種更換隨貨同行后它的日期比開具發(fā)票的日期要晚,會不會有虛開發(fā)票的風險?
老師,65題的e選項為什么一定要是專票呢?如果E選項改為提供餐飲服務的一般納稅人從小規(guī)模納稅人處購進農產品取得增值稅普通發(fā)票,以發(fā)票上注明的金額和9%的扣除率計算進項稅額,對嗎?為什么?
他們只有去年底的申報記錄,是今年3月份才辦理遷出,今年沒有申報稅,我們營業(yè)執(zhí)照是6月份才拿到,沒有經濟業(yè)務,昨天才去稅務局做了2個季度的零申報,我們沒有他們的建賬數(shù)據(jù),無法聯(lián)系他們
你好,去年的報表有數(shù)據(jù)嗎?
稅務局昨天查到報表申報了的
這個公司是股東,法人,財務負責人,全部換了,經濟業(yè)務的客戶和我們沒有來往,我們的期初數(shù)據(jù)不能以他們?yōu)闇拾???lián)系不上他們。
你好!按規(guī)定原單位沒有注銷的話,需要根據(jù)原單位的數(shù)據(jù)繼續(xù)往下做賬的。
他們的經濟業(yè)務和我們不同,沒有聯(lián)系,也要拿他們的數(shù)據(jù)建賬嗎?
你好!如果這個單位沒有注銷的話,接受的需要根據(jù)原遺留數(shù)據(jù)繼續(xù)往下做賬,如果你不信的話,可以和你們的主管稅務局溝通一下。
好的,謝謝老師
不客氣歡迎下次提問