借:應(yīng)收賬款 貸:營(yíng)業(yè)外收入
老師,您好!我這邊做了一筆之前的退貨,借應(yīng)收負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),帶庫(kù)存商品負(fù)數(shù),我發(fā)現(xiàn)這樣做了之后,我到月底結(jié)賬后發(fā)現(xiàn),這成本變得很高了,好像不正常,我這樣做是對(duì)的嗎?如果這樣做不對(duì),我應(yīng)該怎么做啊?
老師你好,開(kāi)出了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,是這樣做賬嗎?借:應(yīng)收賬款 (負(fù)數(shù)) 貸:銷項(xiàng)稅(負(fù)數(shù))主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù))
老師 ,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2021年有一筆賬做錯(cuò)了,2021年當(dāng)時(shí):借:應(yīng)收賬款—**工程款* 貸:現(xiàn)金 現(xiàn)在2023年,我做一筆紅沖 借:應(yīng)收賬款—**工程款 (負(fù)數(shù) ) 貸:現(xiàn)金( 負(fù)數(shù) ) 這樣調(diào)對(duì)嗎?
老師,我上月紅沖了上一年的收入,直接做了借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),目前我司的收入是0,我這樣做收入就變成了負(fù)數(shù)可以嗎
老師你好,6月開(kāi)出去的發(fā)票,掛了應(yīng)收賬款,7月到賬,現(xiàn)在對(duì)方企業(yè)又要沖紅發(fā)票并退款,發(fā)票開(kāi)給另外一家企業(yè),由另外一家企業(yè)支付款項(xiàng)。我現(xiàn)在這樣做賬可以嗎? 先做負(fù)數(shù)沖紅憑證,借:應(yīng)收賬款 (負(fù)數(shù))貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi) (負(fù)數(shù)),再做重新開(kāi)具發(fā)票的憑證, 請(qǐng)問(wèn)退款的憑證怎么做?謝謝
老師,麻煩幫我看下,六月份收到紅字發(fā)票,我做的憑證是沖庫(kù)存和應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),然后七月份的申報(bào)表里抵扣出來(lái)后,我應(yīng)該怎么做?我6月份是不是就做錯(cuò)了?
單價(jià)是3700的模具,入固定資產(chǎn)么?
會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊。希望詳細(xì)點(diǎn)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我報(bào)增值稅,但是系統(tǒng)出來(lái)的數(shù)據(jù)銷賬是錯(cuò)的,這個(gè)應(yīng)該怎么弄呀
酒店的花卉租賃養(yǎng)護(hù)服務(wù)合同要交印花稅嗎
老師,如果每一道工序的時(shí)間都能計(jì)算準(zhǔn)確,用工時(shí)法計(jì)算產(chǎn)品成本最準(zhǔn)確是嗎?
現(xiàn)金支付房租 需要什么憑證
稅率為9%的能開(kāi)設(shè)備租賃的發(fā)票嗎
老師咨詢一下 就是個(gè)體戶從7月份開(kāi)始變成查賬征收,7月份和8月份社保 當(dāng)時(shí)是在銀行繳納的 用的并不是這個(gè)個(gè)體戶的對(duì)公銀行賬戶交的社保 而是用和這個(gè)個(gè)體戶不相關(guān)的 其他銀行卡在銀行去繳納的員工社保,這個(gè)7月份和8月份給員工繳納社保分錄需要做嗎
(完稅價(jià)格+關(guān)稅)是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)? /1-消費(fèi)稅率是還原成本價(jià)嗎?
現(xiàn)在是出庫(kù)單合計(jì)數(shù)是負(fù)數(shù)?我直接做憑證這樣處理可以吧?單子怎么處理
那個(gè)負(fù)數(shù)是退貨的意思, 借:庫(kù)存商品 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 負(fù)數(shù)
我知道是退貨的意思,現(xiàn)在是退貨單兩單,我現(xiàn)在知道我該怎么做把兩個(gè)單子平賬?