你好,借:其他應(yīng)收款-中標(biāo)單位 貸:銀行存款 借:相關(guān)成本費(fèi)用 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-中標(biāo)單位
老師,您好,政府采購(gòu)委托我們公司去招標(biāo),請(qǐng)專家的費(fèi)用需要我們公司先墊出去,所以負(fù)責(zé)招標(biāo)的人在公司借款出去,到時(shí)候這些費(fèi)用全部由中標(biāo)單位一次性轉(zhuǎn)到我公司,這樣借出去的錢要以什么方式來消賬呢,因?yàn)閷<屹M(fèi)不開發(fā)票,是我們預(yù)付出去的,到時(shí)從中標(biāo)單位付款的里面扣。
老師,您好,政府采購(gòu)委托我們公司去招標(biāo),請(qǐng)專家的費(fèi)用需要我們公司先墊出去,所以負(fù)責(zé)招標(biāo)的人在公司借款出去,到時(shí)候這些費(fèi)用全部由中標(biāo)單位一次性轉(zhuǎn)到我公司,這樣借出去的錢要以什么方式來消賬呢,因?yàn)閷<屹M(fèi)不開發(fā)票,是我們預(yù)付出去的,到時(shí)從中標(biāo)單位付款的里面扣。
您好,政府采購(gòu)委托我們公司去招標(biāo),9.1日請(qǐng)專家的費(fèi)用需要我們公司先墊出去,所以負(fù)責(zé)招標(biāo)的人在公司借款1.2萬,9.20日中標(biāo)單位一次性轉(zhuǎn)到我公司8萬元(其中包含借出去的專家費(fèi)和中標(biāo)費(fèi)用),借錢出去時(shí)借記其他應(yīng)收款,收到中標(biāo)費(fèi)時(shí)以什么方式來消賬呢,因?yàn)閷<屹M(fèi)不開發(fā)票,是我們預(yù)付出去的,到時(shí)從中標(biāo)單位付款的里面扣。 請(qǐng)問9.1日和9.20日的分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師,您好,政府采購(gòu)委托我們公司去招標(biāo),9.1日請(qǐng)專家的費(fèi)用需要我們公司先墊出去,所以負(fù)責(zé)招標(biāo)的人在公司借款1.2萬,9.15日收到各投標(biāo)單位的文件費(fèi)共1200元,9.20日中標(biāo)單位一次性轉(zhuǎn)到我公司8萬元(其中包含借出去的專家費(fèi)和中標(biāo)費(fèi)用)。 借錢出去時(shí)是借記其他應(yīng)收款還是合同履約成本,但是這個(gè)專家費(fèi)是不開發(fā)票的,是我們預(yù)付出去的,到時(shí)從中標(biāo)單位付款的里面扣,收到中標(biāo)費(fèi)時(shí)以什么方式來消賬呢, 請(qǐng)問9.1日,9.15日和9.20日的分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師,您好,政府采購(gòu)委托我們公司去招標(biāo),9.1日請(qǐng)專家的費(fèi)用需要我們公司先墊出去,所以負(fù)責(zé)招標(biāo)的人在公司借款1.2萬,9.15日收到各投標(biāo)單位的文件費(fèi)共1200元,9.20日中標(biāo)單位一次性轉(zhuǎn)到我公司8萬元(其中包含借出去的專家費(fèi)和中標(biāo)費(fèi)用)。 這個(gè)專家費(fèi)是不開發(fā)票的,是我們預(yù)付出去的,到時(shí)從中標(biāo)單位付款的里面扣,收到中標(biāo)費(fèi)時(shí)以什么方式來消賬呢, 分錄如下: 9.1 借,其他應(yīng)收款 1.2 貸,銀行存款 1.2 9.15 借,主宮業(yè)務(wù)成本 1200 貸,其他應(yīng)收款 1200 9.20 借,銀行存款 8 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 6.8 貸,其他應(yīng)收款 1.2 請(qǐng)問9.15日的分錄是不是應(yīng)該記入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入呀,因?yàn)檫@些是文件費(fèi)投標(biāo)單位為了要投標(biāo)而購(gòu)買的文件,我公司是不退也不開發(fā)票的。
老師 這題不會(huì) 麻煩講解一下
老師,商品購(gòu)銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,當(dāng)月銷售次月結(jié)賬開票,賬務(wù)和稅務(wù)上的處理
螺絲刀入賬放到管理費(fèi)辦公費(fèi)還是材料費(fèi)
貨已收到,發(fā)票還未到,到月底是否應(yīng)該先暫估入庫(kù)?
老師,請(qǐng)問新開的工廠,新車間的隔墻改造費(fèi)用,地坪漆費(fèi)用應(yīng)計(jì)什么科目?
老師您好,預(yù)交這增值稅,怎么做賬怎么申報(bào)增值稅,在哪里能查到預(yù)交的增值稅
商品購(gòu)銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,賬務(wù)處理
請(qǐng)問因其他權(quán)益工具投資,對(duì)方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計(jì)入其他綜合收益
老師,這個(gè)月有留底抵欠稅還需要計(jì)提嗎?還是直接計(jì)提用負(fù)數(shù)表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對(duì)不對(duì)? 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
但是那個(gè)中標(biāo)單位是誰
就要看你們那實(shí)際是誰中標(biāo),如果是付出去的時(shí)候還不知道就直接寫中標(biāo)單位這幾個(gè)字就行
就是不知道呢 想到了一個(gè)辦法,可以寫項(xiàng)目名稱 可以嗎
寫項(xiàng)目名稱也是可以的。