你好,同學(xué), 你這里相當(dāng)于你支付,后面撥款給你,可以作為你的合同成本,后面收款作為合同收入處理。
老師,您好,政府采購(gòu)委托我們公司去招標(biāo),請(qǐng)專家的費(fèi)用需要我們公司先墊出去,所以負(fù)責(zé)招標(biāo)的人在公司借款出去,到時(shí)候這些費(fèi)用全部由中標(biāo)單位一次性轉(zhuǎn)到我公司,這樣借出去的錢要以什么方式來消賬呢,因?yàn)閷<屹M(fèi)不開發(fā)票,是我們預(yù)付出去的,到時(shí)從中標(biāo)單位付款的里面扣。
老師,您好,政府采購(gòu)委托我們公司去招標(biāo),請(qǐng)專家的費(fèi)用需要我們公司先墊出去,所以負(fù)責(zé)招標(biāo)的人在公司借款出去,到時(shí)候這些費(fèi)用全部由中標(biāo)單位一次性轉(zhuǎn)到我公司,這樣借出去的錢要以什么方式來消賬呢,因?yàn)閷<屹M(fèi)不開發(fā)票,是我們預(yù)付出去的,到時(shí)從中標(biāo)單位付款的里面扣。
您好,政府采購(gòu)委托我們公司去招標(biāo),9.1日請(qǐng)專家的費(fèi)用需要我們公司先墊出去,所以負(fù)責(zé)招標(biāo)的人在公司借款1.2萬,9.20日中標(biāo)單位一次性轉(zhuǎn)到我公司8萬元(其中包含借出去的專家費(fèi)和中標(biāo)費(fèi)用),借錢出去時(shí)借記其他應(yīng)收款,收到中標(biāo)費(fèi)時(shí)以什么方式來消賬呢,因?yàn)閷<屹M(fèi)不開發(fā)票,是我們預(yù)付出去的,到時(shí)從中標(biāo)單位付款的里面扣。 請(qǐng)問9.1日和9.20日的分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師,您好,政府采購(gòu)委托我們公司去招標(biāo),9.1日請(qǐng)專家的費(fèi)用需要我們公司先墊出去,所以負(fù)責(zé)招標(biāo)的人在公司借款1.2萬,9.15日收到各投標(biāo)單位的文件費(fèi)共1200元,9.20日中標(biāo)單位一次性轉(zhuǎn)到我公司8萬元(其中包含借出去的專家費(fèi)和中標(biāo)費(fèi)用)。 借錢出去時(shí)是借記其他應(yīng)收款還是合同履約成本,但是這個(gè)專家費(fèi)是不開發(fā)票的,是我們預(yù)付出去的,到時(shí)從中標(biāo)單位付款的里面扣,收到中標(biāo)費(fèi)時(shí)以什么方式來消賬呢, 請(qǐng)問9.1日,9.15日和9.20日的分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師,您好,政府采購(gòu)委托我們公司去招標(biāo),9.1日請(qǐng)專家的費(fèi)用需要我們公司先墊出去,所以負(fù)責(zé)招標(biāo)的人在公司借款1.2萬,9.15日收到各投標(biāo)單位的文件費(fèi)共1200元,9.20日中標(biāo)單位一次性轉(zhuǎn)到我公司8萬元(其中包含借出去的專家費(fèi)和中標(biāo)費(fèi)用)。 這個(gè)專家費(fèi)是不開發(fā)票的,是我們預(yù)付出去的,到時(shí)從中標(biāo)單位付款的里面扣,收到中標(biāo)費(fèi)時(shí)以什么方式來消賬呢, 分錄如下: 9.1 借,其他應(yīng)收款 1.2 貸,銀行存款 1.2 9.15 借,主宮業(yè)務(wù)成本 1200 貸,其他應(yīng)收款 1200 9.20 借,銀行存款 8 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 6.8 貸,其他應(yīng)收款 1.2 請(qǐng)問9.15日的分錄是不是應(yīng)該記入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入呀,因?yàn)檫@些是文件費(fèi)投標(biāo)單位為了要投標(biāo)而購(gòu)買的文件,我公司是不退也不開發(fā)票的。
老師,你好!想請(qǐng)教一個(gè)問題,就是我們2024年向集團(tuán)公司借款5000萬,借款利率假設(shè)是5%,那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項(xiàng)目的利息支出調(diào)整的時(shí)候,我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎,但是銀行2024年中每個(gè)月的LPR都會(huì)調(diào)整,那么我們?cè)诖_定這個(gè)金融企業(yè)同期同類貸款利率應(yīng)該怎么確定的?謝謝!
管理賬沒有實(shí)際業(yè)務(wù)只過賬開票,收的款怎樣做賬?借銀行貸其他應(yīng)付款,然后找票進(jìn)來付錢,借,其他應(yīng)付款,貸銀行存款這樣做賬對(duì)嗎?
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點(diǎn)成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實(shí)際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨(dú)立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請(qǐng)問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個(gè)億,12個(gè)億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師計(jì)提社保費(fèi)也是應(yīng)付工資嗎
股東會(huì)決議中主持人和參加人能是同一個(gè)人嗎?而且只有這一個(gè)人
之前會(huì)計(jì)預(yù)收賬款沒有確認(rèn)收入,后期確認(rèn)收入時(shí)要怎么處理?是分幾次確認(rèn)?還是可以一次性都確認(rèn)收入
圖片上的福費(fèi)廷買斷會(huì)計(jì)分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對(duì)方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會(huì)讓我們?cè)俳o他補(bǔ)3%的稅錢嗎
老師,這個(gè)分錄要怎么做呢
借,合同履約成本 貸,銀行存款 就是確認(rèn)收入的時(shí)候,你再將這個(gè)合同履約成本轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就可以了。