你好,按照3%計算,其中2%計入營業(yè)外收入
老師,你好,我們單位是小規(guī)模納稅人,今年疫情開票稅率由3%降為1%,那我們在計算稅額的時候,是按3%計算,將其中的2%計入營業(yè)外收入,還是直接按1%稅額,兩種計算方式得到的收入額是不一樣的,該按哪種方法?
你好!老師,我想問一下,小規(guī)模納稅人減按1%交稅,我做賬的時候按1%計算銷項稅額,季度也是免稅的,免稅的1%稅計入營業(yè)外收入,但是稅務局的申報表上季度免稅填表時上面默認3%的稅額 我做賬是按1%,稅務局是3%,審計的說這不一致,這怎么處理呢?
我公司是小規(guī)模納稅人,2023年1季度的開票稅率是1%,3月份有未開票收入,我按照1%計算出不含稅金額填入未開票收入申報表中,但我會計賬上1-3月是按3%計提的增值稅,這樣做有問題嗎?然后發(fā)現(xiàn)稅會之間的稅額差異有50多元,申報表中的增值稅額是按照不含1%稅額的不含稅價計算得出的,導致不含稅收入是比實際收入多,請問這種 情況下要怎么處理才合適呢
請問小規(guī)模企業(yè)增值稅3%減按1%征收,我計提稅金的時候是按1%直接計提還是先按3%計算,中間差額2%計入營業(yè)外收入里?比如銷售100萬,第一種按1%計提稅金為100萬/1.01*0.01,還是第二種計提稅金100萬/1.03*0.01?
你好,請問一下,小規(guī)模公司不超30萬申報表上減免稅額按3%計算的,但是在賬務處理中,發(fā)票上是1%且免稅,計入營業(yè)外收入,,這種做法對嗎?還是得按三個點計入營業(yè)外收入呢
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權利轉(zhuǎn)讓,債權轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個內(nèi)在價值是怎么算的,看不懂
請問做所得稅年報的時候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報時,資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?