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你好,請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模公司不超30萬(wàn)申報(bào)表上減免稅額按3%計(jì)算的,但是在賬務(wù)處理中,發(fā)票上是1%且免稅,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,,這種做法對(duì)嗎?還是得按三個(gè)點(diǎn)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入呢

2024-04-13 12:15
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-13 12:16

您好,這個(gè)的話,是計(jì)入營(yíng)業(yè)外的,這個(gè)的

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快賬用戶(hù)5985 追問(wèn) 2024-04-13 12:17

那是按申報(bào)表上免稅的三個(gè)點(diǎn),記賬還是按發(fā)票上一個(gè)點(diǎn)記入呢?

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齊紅老師 解答 2024-04-13 12:18

這個(gè)是按照一個(gè)點(diǎn)做營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶(hù)5985 追問(wèn) 2024-04-13 12:21

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-13 12:27

不客氣的祝您開(kāi)心的

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您好,這個(gè)的話,是計(jì)入營(yíng)業(yè)外的,這個(gè)的
2024-04-13
根據(jù)您提供的信息,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人減按1%征收增值稅,且季度銷(xiāo)售額30萬(wàn)元以下免征增值稅。如果您的銷(xiāo)售發(fā)票上開(kāi)具的是1%稅率的稅額,而增值稅申報(bào)表上免稅銷(xiāo)售額是按照3%計(jì)算,那么入賬免稅的營(yíng)業(yè)外收入應(yīng)該是按照發(fā)票上開(kāi)具的1%稅率計(jì)算。 具體來(lái)說(shuō),您在入賬營(yíng)業(yè)外收入時(shí),應(yīng)該按照實(shí)際銷(xiāo)售收入和1%的稅率計(jì)算增值稅,然后將稅后金額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。例如,如果您的銷(xiāo)售收入為100元,則應(yīng)繳納的增值稅為1元(100 * 1%),免稅的營(yíng)業(yè)外收入應(yīng)為99元(100 - 1)。
2024-01-25
你好,不一致的沒(méi)有關(guān)系,可以忽略的。
2023-03-14
你好,你是按照不含稅的銷(xiāo)售額乘以1%結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?
2021-05-08
您好,不用管那個(gè)差異,直接申報(bào)就是了
2023-04-12
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