同學(xué)你好,季度預(yù)繳的時(shí)候有點(diǎn)差異關(guān)系不是大,這些指標(biāo)數(shù)據(jù),以匯繳的時(shí)候?yàn)闇?zhǔn)。
小規(guī)模納稅人,填寫所得稅申報(bào)表時(shí),上一季度資產(chǎn)總額填寫錯(cuò)誤該如何處理?
小規(guī)模納稅人,填寫所得稅申報(bào)表時(shí),上一季度資產(chǎn)總額填寫錯(cuò)誤該如何處理?
老師,報(bào)第二季度企業(yè)所得稅的時(shí)候,填資產(chǎn)總額的時(shí)候發(fā)現(xiàn)第一季度填錯(cuò)了怎么辦
老師,我在填寫第三季度企業(yè)所得稅時(shí),系統(tǒng)提示我從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額季初和季末銜接有誤,我查了發(fā)現(xiàn)是第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),季初從業(yè)人數(shù)與2021年企業(yè)所得稅申報(bào)表第四季度季末數(shù)不一致,現(xiàn)在我能更正第一季度所得稅申報(bào)表嗎?
代理記賬在填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí)第二季度資產(chǎn)總額填寫錯(cuò)誤了,導(dǎo)致第三季度的資產(chǎn)總額一定的問題,這種一般怎么更改?第二季度已經(jīng)正常申報(bào)了
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000貸庫(kù)存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-20000成本是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-10000貸庫(kù)存商品-10000,這樣對(duì)嗎
出納轉(zhuǎn)賬備注錯(cuò)誤了,需要退回來(lái)重新轉(zhuǎn)嗎
老師,預(yù)估成本費(fèi)用怎么做賬
老師您好,公司承擔(dān)員工的社保與個(gè)稅,這些都計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?
請(qǐng)問,自然人獨(dú)資和個(gè)人獨(dú)資有什么區(qū)別
老師,工費(fèi)經(jīng)費(fèi)繳費(fèi)去哪里找
老師,現(xiàn)在我們24年12月31號(hào)未到票還有500多萬(wàn),但對(duì)應(yīng)單品庫(kù)存產(chǎn)品價(jià)值超700萬(wàn),那匯算清繳需不需要做暫估入庫(kù),調(diào)增
老師,你好,公司名稱變更了,稅務(wù)怎么在電子稅務(wù)局做變更名稱?
老師好,我公司收到政府給予高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金10萬(wàn)元,該如何做賬。
銷售了一批產(chǎn)品,已給購(gòu)買方開票,廠家還未給銷售方把發(fā)票開進(jìn)來(lái),可以先暫估庫(kù)存做賬,下個(gè)月發(fā)票開進(jìn)來(lái)后再把暫估的庫(kù)存沖了就可以對(duì)吧?開的普票如果紅沖沒有告知對(duì)方,對(duì)方不知道這張發(fā)票已經(jīng)沖紅了,要怎么才能查詢這張發(fā)票
是這樣的,我們第一季度和第二季度都沒有營(yíng)業(yè)數(shù)據(jù),按理說(shuō)資產(chǎn)總額那個(gè)地方應(yīng)該就是0呀,但是你看圖片上寫成10萬(wàn)了。如果不改,我現(xiàn)在申報(bào)年報(bào)數(shù)據(jù),前后表鉤稽對(duì)不上,不是很容易被關(guān)注?
這個(gè)沒問題,關(guān)注也沒事,解釋下就好了。
我真的不想被……沒有什么其他解決辦法嗎?這個(gè)影響大嗎?
那就就更正申報(bào)唄
我選了之前已申報(bào)的季度企業(yè)所得稅,點(diǎn)了更正,不得行,就是上面那種頁(yè)面,那怎么操作呢?
如果在線更正不了,你只能去稅務(wù)局辦稅大廳前臺(tái)更正。
是不是因?yàn)槲夷甓人枚愡€沒有申報(bào),所以更正不了呀,可以先按實(shí)際的做了年度所得稅申報(bào)后,再線上更正之前的?
不是,是因?yàn)槟愕谌募径纫呀?jīng)申報(bào)了,再回去修改第一二季度的。