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小規(guī)模勞務(wù)派遣怎么按差額征稅,如果開(kāi)出15萬(wàn),113萬(wàn)是勞務(wù)工資,小規(guī)模現(xiàn)按15萬(wàn)的1%開(kāi)票交稅,13萬(wàn)發(fā)了工資要作為成本,要怎么做賬務(wù)處理呢,發(fā)工資沒(méi)有票的?

2020-09-11 13:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-11 14:37

你按1%這個(gè)是不能差額納稅這個(gè),差額是按5%這個(gè)

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齊紅老師 解答 2020-09-11 14:37

借應(yīng)收15萬(wàn)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交增值稅,

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齊紅老師 解答 2020-09-11 14:38

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本13萬(wàn)貸應(yīng)付職工薪酬13萬(wàn)

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快賬用戶3206 追問(wèn) 2020-09-11 15:18

成本中是付臨時(shí)小工的工資,而且小工不是正式職工,那要怎么做賬務(wù)呢

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齊紅老師 解答 2020-09-11 15:19

需要對(duì)方給你們開(kāi)勞務(wù)發(fā)票才可以入賬

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齊紅老師 解答 2020-09-11 15:19

可以去稅局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給你們做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款

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快賬用戶3206 追問(wèn) 2020-09-11 15:25

個(gè)人開(kāi)勞務(wù)發(fā)票幾個(gè)點(diǎn)的,因?yàn)槲覀兪枪臼切∫?guī)模 ,企業(yè)所得稅按核定征收的,老板不想開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,可以直接自制成本入賬嗎?或者說(shuō)按職工報(bào)工資個(gè)稅呢?

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齊紅老師 解答 2020-09-11 15:31

那你這個(gè)就不要差額納稅,你就按一般1%交稅就可以

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齊紅老師 解答 2020-09-11 15:32

這個(gè)勞務(wù)發(fā)票 (一)增值稅:   增值稅:增值稅 = 收入/(1%2B1%) ×1%     ?。ǘ┏墙ǘ?=增值稅×(1%或5%或7%)   (在市區(qū)的,稅率為7%;在縣城、鎮(zhèn)的,稅率為5%;所在地不在市區(qū)、縣城或鎮(zhèn)的,稅率為1%。2019年1月1日起減半征收。)   月銷售 額不超過(guò)10萬(wàn)不需要交教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加(三)教育費(fèi)附加 =增值稅×3%?。?019年1月1日起減半征收。)  ?。ㄋ模┑胤浇逃郊?=增值稅×2%?。?019年1月1日起減半征收。) 勞務(wù)報(bào)酬不超過(guò)4000 ,減除費(fèi)用按800 ,應(yīng)納稅額=(不含稅收入-800)*稅率,超過(guò)4000 減除費(fèi)用按20% ,這個(gè)應(yīng)納稅額=(不含稅收入*(1-20%))*稅率,這個(gè)按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,自制成本入賬可以

這個(gè)勞務(wù)發(fā)票 (一)增值稅:
  增值稅:增值稅 = 收入/(1%2B1%) ×1%
  
 ?。ǘ┏墙ǘ?=增值稅×(1%或5%或7%)
 ?。ㄔ谑袇^(qū)的,稅率為7%;在縣城、鎮(zhèn)的,稅率為5%;所在地不在市區(qū)、縣城或鎮(zhèn)的,稅率為1%。2019年1月1日起減半征收。)
  月銷售 額不超過(guò)10萬(wàn)不需要交教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加(三)教育費(fèi)附加 =增值稅×3%?。?019年1月1日起減半征收。)
  (四)地方教育附加 =增值稅×2%?。?019年1月1日起減半征收。)
勞務(wù)報(bào)酬不超過(guò)4000 ,減除費(fèi)用按800 ,應(yīng)納稅額=(不含稅收入-800)*稅率,超過(guò)4000 減除費(fèi)用按20% ,這個(gè)應(yīng)納稅額=(不含稅收入*(1-20%))*稅率,這個(gè)按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,自制成本入賬可以
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齊紅老師 解答 2020-09-11 15:32

不要享受差額納稅了,你們這種

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快賬用戶3206 追問(wèn) 2020-09-11 15:33

企業(yè)所得稅呢?要怎么做賬呢?

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快賬用戶3206 追問(wèn) 2020-09-11 15:36

增值稅是全要按1%交稅的,但賬務(wù)要怎么處理合適,直接就借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)工資嗎?那勞務(wù)工資的附件要把小工的名單附上就可以

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齊紅老師 解答 2020-09-11 15:46

沒(méi)有文件說(shuō)不做,需要做

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齊紅老師 解答 2020-09-11 15:46

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款,借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交增值稅

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齊紅老師 解答 2020-09-11 15:47

,直接就借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)工資嗎?那勞務(wù)工資的附件要把小工的名單附上就可以,可以,

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快賬用戶3206 追問(wèn) 2020-09-11 16:05

像老師說(shuō)的如果借:主營(yíng)成本,貸:其他應(yīng)付款,那應(yīng)付款-勞務(wù)工資 這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-11 16:09

不是長(zhǎng)期合作話其他應(yīng)付款就可以

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快賬用戶3206 追問(wèn) 2020-09-11 16:10

好的,這樣其他應(yīng)付款掛著

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快賬用戶3206 追問(wèn) 2020-09-11 16:11

一個(gè)活動(dòng)叫了很多小工,一個(gè)小工才5.6百元,每天小工在變,有幾百個(gè)人,如果規(guī)范對(duì)每個(gè)人要申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-11 16:16

是的,需要?jiǎng)趧?wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅

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快賬用戶3206 追問(wèn) 2020-09-11 16:21

讓對(duì)方個(gè)人去代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)要幾點(diǎn)的?

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齊紅老師 解答 2020-09-11 16:23

上面我發(fā)了,你看上面我寫(xiě)了這個(gè)勞務(wù)發(fā)票 (一)增值稅:   增值稅:增值稅 = 收入/(1%2B1%) ×1%     ?。ǘ┏墙ǘ?=增值稅×(1%或5%或7%)   (在市區(qū)的,稅率為7%;在縣城、鎮(zhèn)的,稅率為5%;所在地不在市區(qū)、縣城或鎮(zhèn)的,稅率為1%。2019年1月1日起減半征收。)   月銷售 額不超過(guò)10萬(wàn)不需要交教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加(三)教育費(fèi)附加 =增值稅×3%?。?019年1月1日起減半征收。)  ?。ㄋ模┑胤浇逃郊?=增值稅×2% (2019年1月1日起減半征收。) 勞務(wù)報(bào)酬不超過(guò)4000 ,減除費(fèi)用按800 ,應(yīng)納稅額=(不含稅收入-800)*稅率,超過(guò)4000 減除費(fèi)用按20% ,這個(gè)應(yīng)納稅額=(不含稅收入*(1-20%))*稅率,這個(gè)按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,自制成本入賬可以

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同學(xué)你好 差額納稅的話扣除成本按差額來(lái)交的 也就是七十萬(wàn)
2024-05-22
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2021-01-18
你正常開(kāi)票的時(shí)候確認(rèn)應(yīng)收賬款完了之后,你這個(gè)錢直接用來(lái)發(fā)工資的話,你就直接是借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)收賬款。
2020-10-22
那不對(duì) 服務(wù)費(fèi)也得是差額的才行 差額一般納稅人和小規(guī)模稅率一樣的
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