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老師,小規(guī)模納稅人本季度銷售收入沒有超過30萬元,那購(gòu)買稅控盤的金額怎樣記賬
小規(guī)模納稅人季度銷售額超過30萬,怎么算稅
老師,小規(guī)模納稅人月銷售額不超過10萬季度銷售額不超過30萬可以免征增值稅的政策和小規(guī)模納稅人月銷售額不超過10萬季度銷售額不超過30萬可以免征雙附加稅的政策都有吧
小規(guī)模納稅人又有5%和3%的銷售額都沒有超過30萬,怎么填增值稅申報(bào)表?
2023年小規(guī)模納稅人,銷售收入季度不超過30萬都可以免征是嗎?
轉(zhuǎn)給法人的報(bào)銷款,回單上備注成還款了,這樣有沒有問題
這個(gè)月能開上個(gè)月的發(fā)票嗎
幫別人代理記賬,公司規(guī)模小,沒啥太多業(yè)務(wù),也沒什么人,記賬憑證主管審核出納制單都要有名字嗎公司就6.7個(gè)人都生產(chǎn)的。
個(gè)稅利潤(rùn)總額20365.25,應(yīng)繳納經(jīng)營(yíng)所得稅是?
個(gè)稅利潤(rùn)總額20365.25,交經(jīng)營(yíng)所得多少?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數(shù),分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
什么是無票收入,指的是對(duì)公的還是什么
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人銷售收入超過30萬和沒超過都怎么記賬?
現(xiàn)在個(gè)人可以開公司抬頭的電話費(fèi),但備注欄會(huì)寫個(gè)人姓名以及電話號(hào),開這樣的發(fā)票如何寫會(huì)計(jì)分錄?如果是個(gè)人抬頭的電話費(fèi)發(fā)票,如何寫會(huì)計(jì)分錄?
我們公司系統(tǒng)里面的入庫(kù)和實(shí)體倉(cāng)庫(kù)里的東西不一致,入庫(kù)有時(shí)候會(huì)晚一些,在做銷售出庫(kù)單的時(shí)候就會(huì)有一部分東西沒有從系統(tǒng)里面過,我做賬是以發(fā)票來做的,收入是正確的。今天意識(shí)到了有一部分東西沒從系統(tǒng)過導(dǎo)致沒有核算成本,應(yīng)該怎么處理這個(gè)問題呢?


您好,賬時(shí)都先把收入除以1%2B1%即收入/1.01算出不含稅收入,同時(shí)算出稅款記到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”里,如果季度總銷售額沒超過30萬,就把“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”里的錢轉(zhuǎn)到“其他收益”相當(dāng)于免稅了,分錄為借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:其他收益(借貸金額相等);如果超過30萬或者開了專票,那“應(yīng)交稅費(fèi)”里的錢就要實(shí)際繳納,分錄為借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款。沒有轉(zhuǎn)到其他收益的分錄
不是要計(jì)營(yíng)業(yè)外收入?
本是記其他收益這個(gè)專門的科目,有的公司沒有這個(gè)科目就用營(yíng)業(yè)外收入
其他收益是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?