那不對 服務(wù)費也得是差額的才行 差額一般納稅人和小規(guī)模稅率一樣的
公司屬于勞務(wù)派遣小規(guī)模,之前一直是開普票的差額征稅,專票1個點的服務(wù)費,但是因為一個季度沒超過30萬,所以沒管過,現(xiàn)在一個季度開票會超過30萬有沒有必要升成一般納稅人呢,如果不升的話按小規(guī)模是不是全額計稅呢
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣差額征稅的話,如果一個季度開票總金額超了30萬,但是管理費只有幾千,需不需要交增值稅呢
老師好,我是小規(guī)模納稅人,蘇工辦(2019)73號,對季銷售額未超過30萬,按規(guī)定免征增值稅的小規(guī)模納稅人,至2021.12.31暫緩收繳工會經(jīng)費。 我們這個季度開票收入超過30萬了,那工會經(jīng)費是一定要交呢?還是可以免的呢?(因為以前季度收入都沒超過30萬,都是免的),謝謝!
小規(guī)模納稅人一個季度45萬以下免征增值稅,那有部分季度超過45萬,一年內(nèi)不超過180額度總額,是否這個年度是享受全免的?開具服務(wù)費發(fā)票是普票累計金額,是否不用按3個點的稅征收增值稅了
老師你好,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人如果專票+普票開票一個季度超過30萬,就是要全額交稅了,那這個全額交稅是不是按如果稅率全部是開1%就按1%的稅率全額來征稅呢
老師,在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整涵蓋期間這節(jié),調(diào)整事項訴訟判決下達,之前計提了借營業(yè)外支出貸預(yù)計負(fù)債,后來判決下達后又把預(yù)計負(fù)債轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款里,然后支付對方企業(yè)了,考慮當(dāng)期所得稅時,(題目也說了預(yù)計負(fù)債實際發(fā)生時可以扣除),我的疑問是預(yù)計負(fù)債已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了,不存在了吧,考慮當(dāng)期所得稅時為什么還要考慮呢,麻煩老師解答一下
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分?jǐn)?,以及從什么時候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
怎么差額呢,服務(wù)費是公司收的費用啊
如果成了一般納稅人用簡易計稅的話除了開勞務(wù)派遣的發(fā)票開其他咨詢服務(wù)發(fā)票的話。有進項專票的話可以抵扣開的其他服務(wù)類發(fā)票嗎
收入100 成本80 (100-80)/1.05*5% 也就是你20塊錢的服務(wù)費,稅率也是5%的。
那如果一般納稅人開普票的服務(wù)費也是百分之5吧,我意思是除了簡易計稅還有別的項目比如開的6個點的。那公司要是取的專票進項可以抵那種6個點的嘛
可以 一般計稅就是開6
我的意思是簡易計稅的5個點我也開有時也有要開6個點的話。那有進項可以抵嗎?還是說只要開5個點的話就不能開6點了呢,因為有的一般納稅人根據(jù)不同內(nèi)容開的稅率也會不一樣啊
不能 選擇一種就要固定下的
所以這個意思就是選擇了簡易計稅的5個點就不能開別的點,也不能進項抵扣了
你好,進項可以抵扣,但是他不允許抵扣成本的,你的費用可以。
有費用票就還是可以抵扣嘛,就比如車子加油費,或者辦公費取的的專票還是可以用來抵扣嗎
你好 是的 可以抵扣的
為什么我問稅務(wù)局的工作人員不能抵扣呢
那個政策不允許抵扣的