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老師好。我們公司從代賬公司把賬接回來了,代賬公司只給了老板資產(chǎn)負(fù)債和利潤表。如果我按資產(chǎn)負(fù)債的期末數(shù)作為我的期初數(shù),從這個月開始錄入新的賬套。是有應(yīng)收、應(yīng)付的。那這樣我后期該怎么平掉這些有期初的科目呢

2020-09-11 11:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-11 11:44

同學(xué)您好 代賬公司給您的數(shù)據(jù)不全,需要往年的所有資料都給你們,同時申報表,明細(xì)賬,總賬,余額表都需要給你的。

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同學(xué)您好 代賬公司給您的數(shù)據(jù)不全,需要往年的所有資料都給你們,同時申報表,明細(xì)賬,總賬,余額表都需要給你的。
2020-09-11
你好,五月的科目余額表發(fā)截圖過來看一下
2022-06-26
您好!進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅一般可以有借方余額,表示企業(yè)未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-06-12
你好同學(xué),你的年初余額和年末余額要與前期保持一致
2022-06-26
同學(xué)你好 用利潤分配未分配利潤調(diào)整平衡
2022-12-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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