你好,同學(xué), 銷售生豬肉屬于銷售鮮活農(nóng)產(chǎn)品,免征增值稅,應(yīng)開具免稅的增值稅普通發(fā)票。但如果張三未按規(guī)定進(jìn)行免稅備案等操作,自然人代開發(fā)票適用的增值稅稅率按照小規(guī)模納稅人的征收率 3% 征收(2025 年延續(xù)階段性優(yōu)惠政策,按 1% 征收)。 如果增值稅免征,則附加稅也免征;若增值稅不免,以增值稅為計(jì)稅基礎(chǔ),城市維護(hù)建設(shè)稅為增值稅的 7%(市區(qū))或 5%(縣鎮(zhèn)),教育費(fèi)附加為增值稅的 3%,地方教育附加為增值稅的 2%。2025 年附加稅仍執(zhí)行減半征收政策,即市區(qū)合計(jì)稅率為增值稅的 6%,縣鎮(zhèn)為 5%。 個(gè)人所得稅:取得的收入屬于經(jīng)營所得的,應(yīng)依法申報(bào)繳納經(jīng)營所得個(gè)人所得稅,適用 5%-35% 的超額累進(jìn)稅率。部分地區(qū)按核定征收率 1%-2% 計(jì)稅,具體需參照當(dāng)?shù)囟悇?wù)政策。
甲公司與張三簽訂黑豬收購合同,張三負(fù)責(zé)喂養(yǎng),然有甲公司統(tǒng)一收購,那張三可以到稅務(wù)局代開發(fā)票嗎?稅率多少?
甲公司與張三簽訂黑豬收購合同,張三負(fù)責(zé)喂養(yǎng),然有甲公司統(tǒng)一收購,張三把殺好賣黑豬肉給甲公司,每斤25元(包括喂養(yǎng)人工等所有費(fèi)用)那張三可以到稅務(wù)局代開發(fā)票嗎?稅率多少?開什么內(nèi)容?
甲公司與張三簽訂黑豬收購合同,張三負(fù)責(zé)喂養(yǎng),然有甲公司統(tǒng)一收購,張三把殺好賣黑豬肉給甲公司,每斤25元(包括喂養(yǎng)人工等所有費(fèi)用)那張三可以到稅務(wù)局代開發(fā)票嗎?稅率多少?開什么內(nèi)容?
老師,我想咨詢下,這張發(fā)票,如果對(duì)方季度沒有申報(bào),也沒有匯算清繳,這張票還有用嗎?
金蝶軟件,發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)清單的余額和科目余額表的不一樣,現(xiàn)在要怎么查賬?
老師您好,個(gè)人在稅務(wù)局代開,農(nóng)產(chǎn)品小米給公司,這個(gè)需要代扣代繳個(gè)稅嗎
老師,這種情況下,C公司的股東是B公司或者A公司有什么區(qū)別么?在您看來是誰比較好一點(diǎn)?
老師,我們填匯算清繳,這個(gè)利息是個(gè)人借款的利息,系統(tǒng)自動(dòng)跳出的,但是我們?nèi)ザ悇?wù)局開了發(fā)票,是不是不需要納稅調(diào)增呢
投資B公司,投資成本0元,B公司利潤分配都分配掉收到分紅9萬多,然后股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓,符合居民企業(yè)之間的股息明細(xì)表就填第7列數(shù)字就好是嘛,8-15列不用填
公司賣車,增值稅已報(bào),賣車收入放在營業(yè)外支出,要調(diào)增?
老師,公司賬戶整個(gè)24年凍結(jié)了(不能出只能進(jìn)賬),工資是領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人付給員工的,現(xiàn)在企業(yè)要匯算清繳了,工資費(fèi)用怎么做賬能合理合法扣除呢?
股權(quán)清繳彌補(bǔ)虧損表是自動(dòng)生成的嗎,還是手填的
注銷分支機(jī)構(gòu)的流程是什么?