你好,五月的科目余額表發(fā)截圖過來看一下
老師,六月份把賬從代賬公司那邊拿回來,那我科目起初按照五月份期末數(shù)記賬,這樣五月份的資產(chǎn)負債表里年初余額和我這六月份新建賬年初余額對不上啊
老師,我家的帳剛從代賬公司那邊拿回來,要自己做。我的科目期初設(shè)置為她五月末的期末余額。但是那個年初數(shù)據(jù)怎么弄怎么寫呀。我這邊的年初余額和期初余額都是他五月末的數(shù)。他那邊兒拿回來的資產(chǎn)負債表有年初數(shù)兒,那我年初數(shù)兒對不上,這個怎么辦呀?
公司之前都是代理記賬,4月份我接過來,按照代理記賬那邊給的3月份科目余額表進行建賬,填完科目期初查詢,建完4-6月份的賬務(wù),把6月份的資產(chǎn)負債表打印出來,登錄國稅局報稅,發(fā)現(xiàn)6月份的資產(chǎn)負債表年初余額和稅務(wù)局那上邊的年初余額不一樣(但是稅務(wù)局報表上的年初余額能和資產(chǎn)負債表的對應(yīng)上)。為什么?
老師好,去年11月份從代賬公司接手一家企業(yè)賬,前任會計把資產(chǎn)負責表里2022年年初數(shù)錄入成2022年10月期末數(shù),問一下,我現(xiàn)在2023年1月份年初數(shù)應(yīng)該是按照以前科目余額表余額來建賬嗎?
從外賬這里剛接回來賬,從10月份建賬按照他的科目余額表建期初數(shù)據(jù)的話,那年初數(shù)據(jù)就跟期初一樣了吧
老師裝修費攤銷是攤?cè)氤杀具€是費用
老師,那老板前期裝修,用自己的錢,后面把發(fā)票開過來,要計入其他應(yīng)付款嗎
老師裝修費按幾年攤銷,臺球俱樂部的固定資產(chǎn)按幾年攤銷
老師有發(fā)票和無發(fā)票的支出不分開攤銷,我怎么查那些是有發(fā)票的攤銷,那些是無發(fā)票的攤銷啊
老師那前期裝修的費用后面注冊好稅務(wù)開始營業(yè)再找裝修公司開發(fā)票是不是可以攤銷
老師如果裝修前的費用攤銷不了那不是交的所得稅很高嗎
職工薪酬張載金額和稅收金額能填一致嗎?就是最后一個月的工資在2025年1月份發(fā)了,張載金額理解為應(yīng)付職工薪酬計提的吧,實際發(fā)生金額是應(yīng)付職工薪酬貸方金額吧
老師,前期裝修的所有費用都可以計入長期待攤費用嗎?如果有些有發(fā)票,有些沒有發(fā)票,這樣的話是不是要把沒有發(fā)票和有發(fā)票的分開攤銷,因為沒有發(fā)票的不能稅前抵扣,具體怎么操作啊,感覺好亂,是不是匯算是按攤銷了的無票調(diào)增,不是按沒攤銷前的調(diào)增
離職補償金,是要計入福利費嗎?
郵寄資料的跑腿費計入交通費還是運輸費
這個是拿回來的資產(chǎn)負債表,有按照期末數(shù)然后對應(yīng)余額表設(shè)置的起初
這個是科目余額表
你好,科目余額表是全圖嗎?數(shù)據(jù)不全一級科目就可以
我想問的是我從6月份接手科目期初是5月份科目期末數(shù)據(jù),那我建賬的年初余額就是我的6月份期初,和之前的年初余額對不上這個怎么弄啊
你好!建賬金額是5月底的,期初是去年12月低的,同時錄入1到5月的累計借貸方發(fā)生額就可以
那怎么錄入啊,老師,是錄入憑證嗎挨個的
你好!你用的什么軟件?期初建賬的截圖發(fā)過來
這樣的,老師幫忙看一下
你好!期出你就錄五月底的余額,然后把1到5月的累計發(fā)生額填寫在借貸方累計發(fā)生額,這樣年初數(shù)就會自動計算
就是上面的本年累計借方發(fā)生額和本年累計貸方發(fā)生額這兩列
明白了謝謝老師,
老師,期末余額為0的,年初也沒有數(shù)據(jù)的,是不是可以不錄入
你好,有累計發(fā)生額的話還是要填寫的