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老師 公司兩年不做賬,這月才開始做賬,期初數(shù)據(jù)存貨是盤點(diǎn)的,應(yīng)收應(yīng)付賬款是預(yù)估的,銀行存款是實(shí)際的,我應(yīng)該怎么把期初數(shù)據(jù)的資產(chǎn)負(fù)債表做平呢

2022-12-13 14:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-13 14:43

同學(xué)你好 用利潤分配未分配利潤調(diào)整平衡

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快賬用戶2488 追問 2022-12-13 14:49

老師 我現(xiàn)在接的是內(nèi)帳,應(yīng)收應(yīng)付賬款期初余額數(shù)據(jù) 可以按照外賬會(huì)計(jì)的上月的期末余額數(shù)據(jù)來登記嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-13 14:52

同學(xué)你好 對的 這個(gè)可以的

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快賬用戶2488 追問 2022-12-13 14:55

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-12-13 15:03

同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝

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同學(xué)你好 用利潤分配未分配利潤調(diào)整平衡
2022-12-13
你好,期初只有這兩個(gè)余額么?如有差額就放入未分配利潤
2022-02-09
你好,你是不是沒有錄入年初數(shù)據(jù)???
2023-09-14
你錄入的這些余額,資產(chǎn)不等于負(fù)債%2B所有者權(quán)益啊
2021-07-14
您好同學(xué),你填完銀行存款、庫存商品、應(yīng)付賬款以后,如果說你這個(gè)賬務(wù)不平的話,那你只能在利潤分配未分配利潤,那里面填一個(gè)數(shù),而是你資產(chǎn)負(fù)債表的左邊等于右邊。
2022-03-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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