你好,可以的,直接加稅合計做賬就行。然后在你的勾選平臺里面選擇不抵扣勾選這個選項。
老師,一般納稅人增值稅專用發(fā)票可以抵扣進項,例如:書上所學賬務處理 借 :原材料 應交稅費——增值稅(進項稅額) 貸: 銀行存款 但是實際工作中,只有認證通過的發(fā)票才可以抵扣進項,認證又是在次月初勾選抵扣,那么實際工作中進項稅額怎么入賬呢? 比如這個月一共取得了很多張進項發(fā)票,進項稅額50萬,還沒有勾選認證,取得發(fā)票做賬時都可以計入“應交稅費—增值稅(進項稅額)”科目嗎?
發(fā)票相關:我們收到兩種發(fā)票---發(fā)票的貨物或應稅勞務、服務名稱分別為1.*與銷售行為不掛鉤的財政補貼收入*2020-2021年度武漢市臨床醫(yī)學科研項目經(jīng)費---增值稅普票 2.*研發(fā)和技術服務*---增值稅專票,我們是醫(yī)藥行業(yè)一般納稅人。除了第一種不能抵扣進項稅,第二種可以抵扣進項稅以外,這兩種發(fā)票對于我們而言,還有其他區(qū)別嗎?
老師,我們是私人開的醫(yī)院,進藥的時候,分錄怎么做,借庫存商品 貸應付賬款 主要是我想問,我們是一般納稅人,發(fā)票是免稅的,不存在進項抵扣一說,平時開具的都是普票,所以不管是我的收入和我的進藥都不涉及應交稅費,應交增值稅這個科目吧
老師,請問按照如下條例:第二十九條 適用一般計稅方法的納稅人,兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額,按照下列公式計算不得抵扣的進項稅額: 不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額×(當期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)÷當期全部銷售額 主管稅務機關可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對不得抵扣的進項稅額進行清算。 比如:2月份收到一張房租專票,其中有一部分進項稅額需要做轉出,但是尚不知道轉出比例,那我2月份對這張房租專票 該如何入帳呢???
老師想問下我公司是個一般納稅人銷售的大豆,今年一月份開了專票30萬,免稅普票120萬,二月份開了免稅普票80萬,現(xiàn)在稅務局找到我們說我們不能享受免稅政策,當時申報的免稅收入需要轉到未開票銷售額然后補交滯納金和稅款,我們當時一二月份的進項很充足,我想問下在本月紅沖重開發(fā)票可以不用補交稅金和滯納金嗎
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計算,期初是0,本年總入庫323.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點庫存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,您好,我想問下長期應付款到年末未確認融資費用攤銷前是先做付款分錄,再做攤銷嗎? 長期應收款涉及的未實現(xiàn)融資收益到年末是先攤銷,再做收款分錄嗎? 為什么呢?
采購、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營運資金周轉期都是指什么
老師,五一放假調休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設貸款市場報價利率5年期是3.6%,請問每年利息各是多少,怎么算
哪里下載工商年報pdf
您好,老師。我們是一個物業(yè)公司,代運營一個商業(yè)廣場,其中商鋪租金,物業(yè)費,供冷/供暖費用,設備維修維護費,停車費等等,全都是這個物業(yè)公司收費,開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費外,其他的幾項費用,開票時可以備注具體的費用名稱及繳費區(qū)間)嗎?比如供冷費 (20250615-20251015),煩請解答一下,謝謝!
盈利能力分析的相關理論基礎
工商年報去年成立現(xiàn)在怎么報年報
老師,A為公司股東,公司對外融資,B作為投資方收溢價2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實繳出資義務同時溢價的部分資金也能作為A的實繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
哦,明白了。藥品銷售是應稅項目,但是沒有單獨開過藥品的銷項發(fā)票,這種情況,藥品也需要取得專票嗎?如果取得進項,銷項又沒有,那進項應該怎樣入賬呢
需要 你是做的無票收入嗎?如果無票收入,它屬于應稅項目,你需要價稅分開來做賬。開發(fā)票不開發(fā)票。
那用于免稅項目的進項,也可以開普票吧?這樣也不用再選擇 “不抵扣”。
可以的,沒有問題的
另外,開的銷項發(fā)票都是免稅的,普票,我們藥品銷售的收入,和醫(yī)療服務收入,沒有分開,是因為不是單獨銷售藥品,是在口腔手術過程中使用的麻藥,無票收入也分不出來單獨藥品的,這種情況應該怎樣開銷項發(fā)票,怎樣入賬?
那嚴格來說,免稅和不免稅分不開的情況下,按照不免稅的來。
那就需要把不免稅的銷項單獨開專票,把進項的專票價稅分開入賬。免稅的項目,進、銷項單獨開普票。免稅、不免稅收入,需要分開兩個二級科目入賬,
對的 你銷售給個人的開不了專票,你可以開普通發(fā)票或者是無票收入也可以,你只要能單獨核算就行
那應稅項目,銷售給個人的開不了專票,進項還是正常勾選嗎?怎么抵扣銷項呢?以前都是小規(guī)模納的業(yè)務,之前沒有認證勾選過進項,真是不知道怎么辦!還得麻煩老師詳細解答一下。十分感謝老師!
可以的,因為一般納稅人普通發(fā)票專用發(fā)票是一樣交稅的,都是銷項稅額-進項稅額,他不是看銷售專用發(fā)票-進項 然后你對應的進項勾選就可以的,分別在附表1和附表2里面。