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你好我想咨詢下,我做內(nèi)帳公司是去年成立,內(nèi)賬我從這個(gè)月開始做,現(xiàn)在公司提供啦銀行余額往來賬目,我建立期初數(shù),但是這樣我的期初數(shù)是不平的,因?yàn)橹挥匈Y產(chǎn)沒有負(fù)債那些,有什么辦法可以做平嗎

2022-12-27 14:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-27 14:34

你好? 需要核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付款?? 盤查存貨? ?最后倒擠到其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款

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快賬用戶6734 追問 2022-12-27 14:43

這樣的話我的負(fù)債就不對(duì)了嘛?

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齊紅老師 解答 2022-12-27 14:44

資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益 涉及這三個(gè)要素的 科目 都要落實(shí)一下

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你好? 需要核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付款?? 盤查存貨? ?最后倒擠到其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款
2022-12-27
您好 請(qǐng)問期初錄入的時(shí)候 試算平衡嗎
2020-10-26
你好,你這個(gè)做的是2021年12月的,需要月結(jié)賬,然后年結(jié)賬的呢
2022-03-11
您好。70w也不是小數(shù)目,確認(rèn)下,您這邊目前還是只負(fù)責(zé)內(nèi)賬是嗎?
2021-09-23
同學(xué)你好 建賬計(jì)入期初數(shù)就可以了 要和稅局申報(bào)的一致
2023-04-13
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