你好? 需要核對應(yīng)收應(yīng)付款?? 盤查存貨? ?最后倒擠到其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款
老師,我們公司收購了一家公司,我們是2020.4月開始接手做內(nèi)賬,但是之前這家公司是沒有做過內(nèi)賬的,他那邊移交給我們的基本戶銀行卡有幾毛錢的余額,還有兩張老板的私人卡也有點余額,那我們從4月開始建賬的話,這個余額錄入期初數(shù)據(jù)又會不平,那應(yīng)該怎么做才能把這個余額做進(jìn)去呢?
您好,老師,我們公司一開始沒有內(nèi)賬的,也沒有內(nèi)賬報表的,外賬是記賬公司負(fù)責(zé)的。現(xiàn)在老板要我這邊每個月出內(nèi)賬的三大報表,我這邊有點蒙,因為中途建賬,期初數(shù)據(jù)是沒有的,只有銀行存款和現(xiàn)金,應(yīng)收賬款是知道的,其他都不知道,我試過做出來的報表是不平的。我搞不懂,我應(yīng)該如何下手
老師,我是今天建賬,賬套啟用日期是2021.12月份,開始我沒有錄入期初數(shù)據(jù),因為公司沒有。然后我就開始做憑證,做完憑證,銀行存款還剩100萬,然后我結(jié)賬,返回到財務(wù)初始余額這個模塊,數(shù)據(jù)都還是0,做完分錄結(jié)完賬,數(shù)據(jù)為什么不帶過來呢,我現(xiàn)在結(jié)賬到2022年1月份,財務(wù)期初數(shù)據(jù)都還是0,上年的數(shù)據(jù)還是沒帶過來,怎么辦呀,老師,現(xiàn)在期初余額也錄不進(jìn)去啦
老師,我新到了一個公司,這家公司以前沒有會計,沒有做內(nèi)帳,新建賬期初數(shù)據(jù)只有銀行存款余額,兩個應(yīng)收賬款余額,固定資產(chǎn)(21年買的一臺車,現(xiàn)在每月需要還款),一家應(yīng)付賬款,我該怎么建賬,不平衡的金額計入哪個科目?
你好我想咨詢下,我做內(nèi)帳公司是去年成立,內(nèi)賬我從這個月開始做,現(xiàn)在公司提供啦銀行余額往來賬目,我建立期初數(shù),但是這樣我的期初數(shù)是不平的,因為只有資產(chǎn)沒有負(fù)債那些,有什么辦法可以做平嗎
預(yù)交了跨區(qū)域稅款,申報期帶不出來,怎么辦?
老師您好,3月做賬做了庫存現(xiàn)金,6月份有對公轉(zhuǎn)賬過來了,老師怎么調(diào)賬。求分錄。謝謝老師
資產(chǎn)負(fù)債率的公式是什么
老師/:coffee,我們公司是山東的一家建筑安裝公司,主要是光伏發(fā)電的安裝,現(xiàn)在有一個光伏工程在河北,我們主要是給他干勞務(wù)那塊,需要給他開9%的勞工程款發(fā)票,開發(fā)票的時候,需要選擇跨地市標(biāo)志嗎? 這個工程是不是需要開外經(jīng)證???
聽注會的會計和財管課,做注會的題。最后在刷幾套試卷。能去考稅務(wù)師的會計與財管嗎
老師您好,單位的固定資產(chǎn)汽車已經(jīng)提完折舊了,這個月處理二手車收回204000,那我完整的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?
老師你好,想請教你下之前我做的應(yīng)收是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,這個是開的普票,現(xiàn)在是7月我們現(xiàn)在轉(zhuǎn)變一般納稅人,也就是開普票 跟專票不一樣了是么,我這有個分錄是25.6月做的,后面我要開專票給人家的話是不我就可以抵扣了,我借:應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入不含稅收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額是這樣么?因為我這個是做內(nèi)帳的,我想問下我這個是直接做主營業(yè)務(wù)收入含稅收入不做增值稅的可以么?如果不可以我如何操作分錄呢?
老師,如果第1季度利潤10萬,繳納了5000元的企業(yè)所得稅,第2季度虧損了20萬,如果按照年度累計就不需要繳納企業(yè)所得稅了,那第一季度繳納的5000元,怎么退回來呢?
將廠房租給別的公司,水電費由我們代繳。我們開給對方的水電費發(fā)票,需要繳納印花稅嗎
購銷合同的按次申報,是收到合同的15日內(nèi)申報,還是下月的15號之內(nèi)申報
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這樣的話我的負(fù)債就不對了嘛?
資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益 涉及這三個要素的 科目 都要落實一下