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7月已計提增值稅38035,申報的時候轉(zhuǎn)出進稅713.66,7月實際繳納增值稅38748.89。入賬的時候,轉(zhuǎn)出進稅的分錄怎么做?

2020-09-10 10:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-10 10:04

借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 轉(zhuǎn)出 貸: 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅

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借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 轉(zhuǎn)出 貸: 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
2020-09-10
你好 二月時就轉(zhuǎn)出??
2022-02-17
借:本年利潤
貸:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出
2024-10-11
你好 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 借:稅金及附加 ?????, ??貸:應(yīng)交稅費—附加稅 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅,應(yīng)交稅費—附加稅,貸:銀行存款?
2022-10-11
您好,這個轉(zhuǎn)出是在收到發(fā)票入賬時候做的 借:原材料之類(含稅) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸:往來或銀行 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-10-21
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