借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 轉(zhuǎn)出 貸: 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
7月已計提增值稅38035,申報的時候轉(zhuǎn)出進稅713.66,7月實際繳納增值稅38748.89。入賬的時候,轉(zhuǎn)出進稅的分錄怎么做?
實際繳納的增值稅比計提的時候多。計提是應(yīng)交稅費-未交增值稅是100,實際繳納的時候是150,怎么做會計分錄?
增值稅結(jié)轉(zhuǎn),計提附加稅以及實際繳納的時候分別怎么做分錄
老師,我在5月做了兩筆進項稅額轉(zhuǎn)出,如果6月在申報5月增值稅的時候,5月應(yīng)該繳納的增值稅,是不是用5月的銷項稅額-5月進項稅額+5月進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣計算出來的?
紅沖上個月的進項發(fā)票,本月如何做賬呢?增值稅納稅申報時候進項應(yīng)該做轉(zhuǎn)出嗎?
申報主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
老師,工商年報納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做
留存收益,其他綜合收益,這二者分別包括什么?用于什么情況?中級實務(wù)方向
老師你好,就是留底的進項稅額用來抵欠了之前的增值稅,我的會計分錄應(yīng)該怎么做
工商年報的納稅總額包含文化建設(shè)稅嗎?
老師,我們公司是LED公司,我們找外邊做的照明模擬的費用計入什么科目,600元
老師,高速公路紙質(zhì)專用發(fā)票可以抵扣進項嗎?
您好,我們有一筆24年的收入,當時客戶沒要求開發(fā)票,現(xiàn)在又要我們開發(fā)票給他們,但是那比收入我們申報了無票收入了,現(xiàn)在還可以開發(fā)票嗎?還是說開了發(fā)票后面報稅沖抵?