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老師,我在5月做了兩筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如果6月在申報(bào)5月增值稅的時(shí)候,5月應(yīng)該繳納的增值稅,是不是用5月的銷項(xiàng)稅額-5月進(jìn)項(xiàng)稅額+5月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣計(jì)算出來的?

2023-06-10 08:13
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-10 08:16

對(duì)的,是的,是這么做的。

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對(duì)的,是的,是這么做的。
2023-06-10
對(duì)的是的是這么做。
2022-07-05
你好,你是抵扣5月份的增值稅嗎?如果是的話,直接做到5月份用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)就行。
2024-06-02
您好, 是的也是需要轉(zhuǎn)出的
2022-06-07
?你好;? ?1.? ? 6月申報(bào)的話? ? 你到時(shí)之前假如有? 留底的進(jìn)項(xiàng)稅金額可以抵減的;? ?但是不能用5月的進(jìn)項(xiàng)稅哈; 正常你4月銷項(xiàng)稅用4月的 進(jìn)項(xiàng)稅 和 4月之前的發(fā)票日期來抵減的? ??
2022-05-18
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