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您好,我們有一筆24年的收入,當(dāng)時(shí)客戶沒要求開發(fā)票,現(xiàn)在又要我們開發(fā)票給他們,但是那比收入我們申報(bào)了無票收入了,現(xiàn)在還可以開發(fā)票嗎?還是說開了發(fā)票后面報(bào)稅沖抵?

2025-05-15 16:32
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-15 16:32

你好,可以的,操作沒問題。按你說的這樣做。

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你好,可以開給他的,可以紅沖你去年的無票收入。
2021-05-17
你好 按照現(xiàn)在的13%的。
2021-05-24
你好,紅沖無票收入,然后再做發(fā)票的就可以的。未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
2022-07-01
你好 沒開票的也沒有入賬 報(bào)稅 這樣會(huì)讓補(bǔ)交稅款和罰款的? ? 現(xiàn)在補(bǔ)賬,交稅就可以?
2021-08-31
未開具發(fā)票一欄,填寫負(fù)數(shù)開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
2022-06-07
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