您好,申報的時候進項稅額轉出
老師,他們12月份開進來的進項已經抵扣掉了,1月份又紅沖掉了,報1月份增值稅的時候做了進項轉出,當時12月的時候做的分錄是:借:庫存商品、進項稅,貸:應付賬款,請問我現(xiàn)在做1月份分錄應該如何做呢?謝謝
老師,我每個月月底進項銷項余額都為零,結轉入轉出未交增值稅,這個月有紅沖發(fā)票(我們是采購方),那紅沖的時候進項稅額轉出是有余額的,那月底結轉進項銷項怎么做分錄呢,是進項轉出科目余額也轉入轉出未交增值稅嗎
老師,10月份的時候銷售方紅沖專票500多萬,那11月報增值稅的時候應該怎么報呢針對這部份紅沖的專票,到時候還要進項稅額轉出,我11月需要多勾選進項發(fā)票嗎
上個月進項票來開負數(shù)。請問 1申報的時候是按進項稅轉出申報 2做賬的時候是按進項稅轉出來做,還是按負數(shù)紅沖來做
紅沖上個月的進項發(fā)票,本月如何做賬呢?增值稅納稅申報時候進項應該做轉出嗎?
公司轉賬5萬投資別的公司,怎么記分錄
老師,您好,請問員工開自己車為公司辦事產生的過路費進項稅單位可以進項抵扣嗎?過路費電子發(fā)票上有員工車的車牌。
好幾年沒有完成繼續(xù)教育了,可以報名中級會計老師嗎
老師,想注冊個營業(yè)執(zhí)照,做建筑和裝修裝飾,能注冊成個體戶嗎。還是需要注冊成公司
想問一下,投房的折舊按年數(shù)總和法計提,那稅務折舊是按平均年限提為什么不按總和法? 會計實務押題第一套第五綜合題的第六小題
老師,生產企業(yè)這個月不小心報了免抵,下個月不想交附加稅怎么辦。
老師我們單位安裝的光伏發(fā)電,白天用的光伏電,晚上用的國網電,電用在兩個項目上,這怎么分攤成本
生產企業(yè)這個月不小心報了免抵,下個月不想交附加稅怎么辦
房產稅計稅依據(jù)原值到底包含契稅不
老師,您好麻煩解答下這道題,答案講的是處置費用現(xiàn)值和終值的差額,但是差額應該是20000-2840=17160元呀,也不是2840呀,這里不理解,麻煩老師講解下,謝謝!
上個月的時候您是怎么做的呢?麻煩發(fā)給我看看
只紅沖部分金額,例如一百元,這個是可以的嗎?
要如何做賬呢
管理費用水費負數(shù) 貸銀行存款 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
老師上個月的這個增值稅進項發(fā)票認證了,我再進項稅額轉出紅沖的這一部分,沒什么影響吧?
沒事兒,這個是沒有影響的。