您好,申報的時候進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
老師,他們12月份開進(jìn)來的進(jìn)項已經(jīng)抵扣掉了,1月份又紅沖掉了,報1月份增值稅的時候做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出,當(dāng)時12月的時候做的分錄是:借:庫存商品、進(jìn)項稅,貸:應(yīng)付賬款,請問我現(xiàn)在做1月份分錄應(yīng)該如何做呢?謝謝
老師,我每個月月底進(jìn)項銷項余額都為零,結(jié)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個月有紅沖發(fā)票(我們是采購方),那紅沖的時候進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是有余額的,那月底結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項銷項怎么做分錄呢,是進(jìn)項轉(zhuǎn)出科目余額也轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
老師,10月份的時候銷售方紅沖專票500多萬,那11月報增值稅的時候應(yīng)該怎么報呢針對這部份紅沖的專票,到時候還要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,我11月需要多勾選進(jìn)項發(fā)票嗎
上個月進(jìn)項票來開負(fù)數(shù)。請問 1申報的時候是按進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出申報 2做賬的時候是按進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出來做,還是按負(fù)數(shù)紅沖來做
紅沖上個月的進(jìn)項發(fā)票,本月如何做賬呢?增值稅納稅申報時候進(jìn)項應(yīng)該做轉(zhuǎn)出嗎?
您好,開了一個藥房,藥房是不是屬于小規(guī)模納稅人,是不是季度不超30萬元就免征增值稅,如果其中一個月銷售額18萬,但是總的季度銷售不超30萬,這樣可以免征增值稅嗎
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出怎么寫分錄, 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 貸:銀行存款
超過三十人交殘保金,是指1-12月人數(shù)相加除以12的數(shù)超過三十人嗎
公司營業(yè)執(zhí)照9月28號成立的,申報3季度的稅是報9月28號以后的收入嗎
老師,如果在轉(zhuǎn)股的時候有未分配利潤,需要交個稅20%,賬面上需要怎么做分錄?
請問老師這是怎么回事
老師你好,我想問一下教育科技有限公司,開票可以開培訓(xùn)費(fèi)嗎?
殘保金的,上年在職職工人數(shù)是1-12月的人數(shù)相加是嗎
老師,個體工商戶定期定額的,以前沒業(yè)務(wù)只是稅務(wù)登記沒開對公賬戶,現(xiàn)在有業(yè)務(wù)想開發(fā)票,購買方可以把款打到經(jīng)營者個人賬戶嗎,不開對公賬戶可以嗎
老師,企業(yè)所得稅這里職工薪酬填一個月,還是3個月
上個月的時候您是怎么做的呢?麻煩發(fā)給我看看
只紅沖部分金額,例如一百元,這個是可以的嗎?
要如何做賬呢
管理費(fèi)用水費(fèi)負(fù)數(shù) 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
老師上個月的這個增值稅進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證了,我再進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出紅沖的這一部分,沒什么影響吧?
沒事兒,這個是沒有影響的。