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實(shí)際繳納的增值稅比計(jì)提的時(shí)候多。計(jì)提是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是100,實(shí)際繳納的時(shí)候是150,怎么做會(huì)計(jì)分錄?

2022-05-24 09:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-24 09:52

你好,需要補(bǔ)做計(jì)提處理。 做你之前計(jì)提增值稅的分錄,金額50就是了?

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快賬用戶1152 追問 2022-05-24 10:06

老師,怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2022-05-24 10:10

你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)50, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 50

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快賬用戶1152 追問 2022-05-24 10:21

支付之后,交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目會(huì)有余額的,不是嗎?可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-24 10:26

你好,你之前沒有做銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 如果沒有做,還需要補(bǔ)做這個(gè)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

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快賬用戶1152 追問 2022-05-24 10:31

老師,如果有這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),這個(gè)科目不是也有余額嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-24 10:33

你好,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)發(fā)生計(jì)入貸方,結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入借方,這樣余額就是0了啊?

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快賬用戶1152 追問 2022-05-24 10:36

老師,現(xiàn)在是補(bǔ)計(jì)提呀。一開始的時(shí)候沒有將應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)發(fā)生計(jì)入貸方。

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齊紅老師 解答 2022-05-24 10:37

你好,你開始連收入分錄都沒有做嗎??

你好,你開始連收入分錄都沒有做嗎??
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快賬用戶1152 追問 2022-05-24 10:41

是實(shí)際繳納的增值稅比計(jì)提的增值稅多。這是原問題。你意思是多繳納的增值稅需要補(bǔ)一筆確認(rèn)收入的憑證嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-24 10:42

你好,少計(jì)提了,是這樣補(bǔ)計(jì)提? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)50, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 50 是你說?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)有余額,我才問你是不是少做了收入

你好,少計(jì)提了,是這樣補(bǔ)計(jì)提?
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)50,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 50
是你說?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)有余額,我才問你是不是少做了收入
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你好,需要補(bǔ)做計(jì)提處理。 做你之前計(jì)提增值稅的分錄,金額50就是了?
2022-05-24
您好,把計(jì)提金額錯(cuò)的分錄紅沖了,再做正確金額 的計(jì)提就可以了,這是最簡單的調(diào)整分錄的方法
2024-03-09
你好,那是計(jì)提錯(cuò)了還是為什么少交了
2021-01-01
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅538.17
2023-06-21
是一般納稅人的嗎?如果是一般納稅人,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,就是核算企業(yè)繳納增值稅的。
2023-05-24
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