你好,需要補(bǔ)做計(jì)提處理。 做你之前計(jì)提增值稅的分錄,金額50就是了?
今年計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,比實(shí)際繳納的增值稅多,要怎么處理
增值稅發(fā)票對比實(shí)際繳納增值稅稅款比計(jì)提增值稅多繳兩分錢,會(huì)計(jì)分錄怎么做
實(shí)際繳納的增值稅比計(jì)提的時(shí)候多。計(jì)提是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是100,實(shí)際繳納的時(shí)候是150,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
增值稅結(jié)轉(zhuǎn),計(jì)提附加稅以及實(shí)際繳納的時(shí)候分別怎么做分錄
計(jì)提的時(shí)候,應(yīng)交增值稅,繳納的時(shí)候?yàn)槭裁词菓?yīng)交稅費(fèi)未交增值稅?
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師,怎么做分錄
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)50, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 50
支付之后,交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目會(huì)有余額的,不是嗎?可以嗎?
你好,你之前沒有做銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 如果沒有做,還需要補(bǔ)做這個(gè)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
老師,如果有這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),這個(gè)科目不是也有余額嗎?
你好,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)發(fā)生計(jì)入貸方,結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入借方,這樣余額就是0了啊?
老師,現(xiàn)在是補(bǔ)計(jì)提呀。一開始的時(shí)候沒有將應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)發(fā)生計(jì)入貸方。
你好,你開始連收入分錄都沒有做嗎??
是實(shí)際繳納的增值稅比計(jì)提的增值稅多。這是原問題。你意思是多繳納的增值稅需要補(bǔ)一筆確認(rèn)收入的憑證嗎?
你好,少計(jì)提了,是這樣補(bǔ)計(jì)提? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)50, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 50 是你說?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)有余額,我才問你是不是少做了收入