同學你好 那你確認收入按照開的發(fā)票來的哦
老師,建筑勞務公司,我們到節(jié)點甲方付我們一部分工程款,但是他們要求發(fā)票我們?nèi)_,但是錢的話我們只能收到節(jié)點的百分比,我應該怎么確認收入?是按照實際收到的節(jié)點比例確認?還是按照全部開票金額確認收入?
請問,我們公司開了600萬發(fā)票給甲方,但是雙方約定的付款金額為百分之70,相當于我們只能收到420萬。那我確認收入是按照那個金額確認的,這個稅務和做賬是一樣嘛
老師你好,我們單位和一家公司簽訂了一個技術(shù)開發(fā)合同,合同約定我們占比20%,對方付給我們藥學研究費用的80%,以后我們是上市許可持有人,這個項目的生產(chǎn)購買材料加工都是按照比例對方付給我們錢后我們再購買材料。以后也是按照比例分成?,F(xiàn)在我們收到對方付給我們的技術(shù)開發(fā)費,我們就是該確認收入確認收入了。對方按比例付給我們的材料款和加工費,我們應該記到哪?
老師您好,我們跟甲方簽了個委托運營協(xié)議,甲方收客戶的錢,然后轉(zhuǎn)給我們,我們這邊跟商戶簽了委托代銷協(xié)議,我們這邊收到甲方的錢以后需要把商戶的協(xié)議成本價轉(zhuǎn)給商戶,中間有一部分差額是我們的收入,但是甲方收到客戶的錢要全額確認收入,然后我們需要給甲方開代運營服務費的發(fā)票,我們這邊是不是也需要按開票金額確認收入
老師,我們是商管公司,在2021年度開始發(fā)生業(yè)務,因前期收商戶的款項未及時確認收入,導致我們在2023.8月確認大金額以前款項的收入,并在2023.9月份轉(zhuǎn)為一般納稅人,現(xiàn)被稅局監(jiān)測到數(shù)據(jù)異常,要求我們按照收入確認時點來進行改正,改正后發(fā)現(xiàn),我們在2023.1季度就已經(jīng)達到一般納稅人的資格,如果我們按實際數(shù)據(jù)來進行調(diào)整,稅務局會要求我們按最早時點應轉(zhuǎn)一般納稅人來確認收入,還是還按之前轉(zhuǎn)一般納稅人的時點來確認收入呢?
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報?。慷胰径葲]有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實際支付總價款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補貼率10%
抖音來客,9月補貼52元我們已經(jīng)做無票收入了,10月讓我們開票,那10月開出去票,我怎么做賬務處理。
老師,抖音來客,抖音給我們補貼52元,我們已經(jīng)做到9月賬里了,10月讓我們開票,那開出去票我們怎么做賬,9月已經(jīng)做無票收入了
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
納稅人將以征稅的車輛購置稅退回廠家的話,每滿一年扣10%,如果沒滿一年的話怎么辦?5個月 和 7個月,怎么規(guī)定
那該怎么寫分錄?畢竟一個是開票金額一個是實際收到的金額
按照開票的金額來做 借應收 貸主營業(yè)務收入 貸銷項