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老師好: 上年度多計提所得稅費用 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)時: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配一末分配利潤 這樣做了以后,資產(chǎn)負債表的年末未分配利潤數(shù)減去年初未分配利潤不等于利潤表的凈利潤,要怎么做資產(chǎn)負債表?

2020-09-08 15:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-08 15:26

你好,發(fā)生了以前年度損益調(diào)整的情況下,資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計 符合這個勾稽關(guān)系就可以的

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快賬用戶6704 追問 2020-09-08 15:55

問題現(xiàn)在是,差異就是調(diào)整的這個數(shù)

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齊紅老師 解答 2020-09-08 15:57

你好,發(fā)生了以前年度損益調(diào)整的情況下,資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調(diào)整 符合這個勾稽關(guān)系就可以的

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快賬用戶6704 追問 2020-09-08 16:13

不好意思,老師%2b(—)以前年度損益調(diào)整這個是(—)表示是負號嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-08 16:13

你好,是負號或者減去的意思

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你好,發(fā)生了以前年度損益調(diào)整的情況下,資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計 符合這個勾稽關(guān)系就可以的
2020-09-08
你好,就是因為你調(diào)整了以前年度損益調(diào)整,才會有這個差異,這個差異可以忽略。
2022-01-13
你好,發(fā)生了以前年度損益調(diào)整 事項的情況下,報表的勾稽關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調(diào)整 符合這個就可以的?
2022-01-15
同學(xué),您好,這個分錄應(yīng)該修改你的期初未分配利潤的數(shù)據(jù)。
2020-09-02
是的,調(diào)整了這個就會勾稽不到的
2020-12-24
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