同學,你好,這個不用的
上一年度有留底稅額在下一年度計算稅負時需要把這個上一年的這個留底稅額算進去嗎?
請問我年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候啊,我有期末有那個留底額,那我是不是結(jié)轉(zhuǎn)的時候要在進項里面把這個留底額這一這一部分數(shù)給扣掉?
老師您好,去年3月份的增值稅申報有誤,假設今年更正申報,3月份后每月的上期留底稅額 與期末留底稅額都會自動更正嗎?還是說 上期留底稅額 或是期末留底稅額 會在今年這個月申報的時候累計到這期的?
一般納稅人進項稅額上月底我們稅局通知的不讓留抵,這個是每年底都不讓留抵嗎?平時也沒說這個事
請問一下,2011年時,會計開票開錯了,6個點開成了17個點,導致于多交了稅,但是沒有退,留底后期扣除,但是之后轉(zhuǎn)為簡易計稅,不能抵扣上期稅額,就是一直留存,一直在報表上顯示上期留底稅額,現(xiàn)在又轉(zhuǎn)為一般計稅,請我這筆留底稅額我還能抵扣嗎,這么久了還能用嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認收入,在今年才確認,現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
殘保金工資總額如何取數(shù)
我在一家工程材料公司上班,有沒有一套完善的進銷存表格?減少手寫的程序
老師,可以幫我看一下憑證代收電費27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
8月憑證錯了,紅沖然后填一個正確的可以嗎?
老師,想問下財務制度怎么寫,能幫忙發(fā)一個模板和分享一些思路嗎
我們企業(yè)是做咨詢服務的,平時收款的話,一般都是企業(yè)微信收款,然后再提現(xiàn)到對公賬戶,成本就是我們的勞務成本,勞務成本全是外包,我們提供咨詢服務的那個服務周期,一般是三到六個月,收入的時間節(jié)點不好,確認可以按照預收款的比例來確認收入嗎?還有就是我們那個成本發(fā)票進來了之后可以按照毛利率的6%來確認成本嗎?相當于我們就是中間商毛利率差不多就在6%左右。
有做租賃辦公樓行業(yè)的老師嗎?
三欄明細賬科目最后一欄和下一頁第一欄怎么寫
上一年有留底稅額就說明這個留底稅額沒有參與上一年的稅負計算啊,為什么不算到下一年呢?
稅負是你交的稅費/銷售額,和你留底沒有關系
那意思就是說比如1月份有留底稅額,算2月的稅負,是(銷項稅額減進項稅額加留底稅額)除以銷售額當年算稅負要管上月的嗎?
應交增值稅/銷售收入,應交增值稅是銷項減去進項,這個進項,是從你銷項中實際抵扣的,你留底稅額沒有抵扣,不影響
我的意思我留底稅額下個月要抵扣,參與稅負計算嗎
下個月抵扣,算下個月的時間再計算
算下個月的稅負時就是要考慮上個月的留底稅額嗎?為什么齊紅老師那里說跨年的留底稅額在下一年度不參與稅負計算,這個留底稅額在下一年度也可以抵扣啊,問什么不參與下一年的稅負計算呢?
我們這邊是要參與的,可能老師用的其他計算方法,我們當?shù)剡@邊是參與計算的 你能聯(lián)系到這個老師嗎?可以問問他