多交了稅款 退的是個(gè)稅
交個(gè)稅的時(shí)候?qū)m?xiàng)附加扣除采集里面已經(jīng)下載更新了,為什么計(jì)算稅款的時(shí)候沒有扣除專項(xiàng)費(fèi)用
工資收入的稅款計(jì)算中,已經(jīng)扣除了專項(xiàng)附加扣除,為什么年度匯算的時(shí)候還能退專項(xiàng)附加扣除抵扣的稅款呢,不是在每個(gè)月的工資收入中已經(jīng)扣除了嗎
算工資的時(shí)候 應(yīng)納個(gè)稅所得額可以用當(dāng)月收入-當(dāng)月專項(xiàng)扣除 專項(xiàng)附加扣除-5000算 不用累計(jì)數(shù)算嗎
請(qǐng)問個(gè)稅方面,我平時(shí)就已經(jīng)填寫了專項(xiàng)附加扣除,請(qǐng)問平時(shí)每個(gè)月的預(yù)扣預(yù)繳時(shí)會(huì)不會(huì)扣除這些專項(xiàng)附加扣除呢?還是專項(xiàng)附加扣除只有年終匯繳時(shí)才有效的呢?
請(qǐng)問老師,我2021年工資收入一共122800,專項(xiàng)扣除5584.03,專項(xiàng)附加扣除12000,匯算的時(shí)候需要交個(gè)稅嗎
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購(gòu)煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬元,已開據(jù)收購(gòu)發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
抖音來客,9月補(bǔ)貼52元我們已經(jīng)做無票收入了,10月讓我們開票,那10月開出去票,我怎么做賬務(wù)處理。
老師,抖音來客,抖音給我們補(bǔ)貼52元,我們已經(jīng)做到9月賬里了,10月讓我們開票,那開出去票我們?cè)趺醋鲑~,9月已經(jīng)做無票收入了
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
納稅人將以征稅的車輛購(gòu)置稅退回廠家的話,每滿一年扣10%,如果沒滿一年的話怎么辦?5個(gè)月 和 7個(gè)月,怎么規(guī)定
資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金期初數(shù)是81507,貨幣資金期末數(shù)是-107915。存貨是23915.13。請(qǐng)問負(fù)債和所有者權(quán)益的期初數(shù)和期末數(shù)要怎么填寫?
公司的一般戶可以用于日常收支,工資,繳納稅費(fèi)嗎?
老師,請(qǐng)問下: ①我們收款10000,開票甲方6%給我們稅補(bǔ)10000*0.06=600。銷=100600; 我們付給下游9000,開票要收9%(6%專票),進(jìn)=9000*1.09=9810 ②第一種:款項(xiàng)和稅補(bǔ)單獨(dú)分月兩筆打款和開票 第二種:一次性含稅補(bǔ)打款、開票 這兩種有區(qū)別?加上利潤(rùn)應(yīng)交稅金部分扣除后我們實(shí)際上利潤(rùn)率呢
老師,我的公司給員工繳了社保,那工人的工資估計(jì)超過多少錢需要交個(gè)稅啊
如果我每個(gè)月的工資稅款計(jì)算中沒有專項(xiàng)附加扣除,但是實(shí)際我有兩項(xiàng)專項(xiàng)附加扣除信息,年度匯算的時(shí)候可以退回多交的錢嗎
你好 可以退回多交的