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老師,公司7月份通過銀行轉(zhuǎn)賬支付了3萬貨款給對方公司,對方公司發(fā)了貨,但是7月份沒開專票,8月份發(fā)票才過來,那我7月份和8月份的分錄應該怎么記錄

2020-09-02 09:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-02 09:11

你還·,7月付款時借預付賬款 貸銀行存款 貨收到先暫估入庫 借庫存商品或原材料等 (按照不含稅金額) 貸應付賬款-暫估。 8月發(fā)票到,先沖紅7月份的暫估入庫的分錄 然后按照發(fā)票借庫存商品或原材料等 貸應交稅費(進項稅額) 貸應付賬款-

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你還·,7月付款時借預付賬款 貸銀行存款 貨收到先暫估入庫 借庫存商品或原材料等 (按照不含稅金額) 貸應付賬款-暫估。 8月發(fā)票到,先沖紅7月份的暫估入庫的分錄 然后按照發(fā)票借庫存商品或原材料等 貸應交稅費(進項稅額) 貸應付賬款-
2020-09-02
你好,沖回不影響做賬的
2022-08-11
同學你好!收到發(fā)票 借:管理費用-服務費 ? ? 貸:應付賬款 支付款項 借:應付賬款 ? ? 貸:銀行存款
2021-07-27
你好 ,這樣處理 7月,借發(fā)出商品,貸庫存商品 8月,借應收,貸收入,應交稅費,借主營業(yè)務成本,貸發(fā)出商品
2022-07-19
你好 6月正常計提房租 借:成本費用 貸:預付賬款 收到發(fā)票后 把發(fā)票附在之前的憑證后面即可
2020-08-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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