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我和客戶之間的操作模式是當(dāng)月送貨,下月對賬,對賬完成后開票。現(xiàn)在是7月,7月份送貨給客戶,8月份對賬,8月份開票(開的是7月份貨款)。我目前是按照發(fā)票來做賬,也就是我8月份才結(jié)轉(zhuǎn)這個成本,我發(fā)現(xiàn)這樣子就是賬實(shí)不符,因為我倉庫7月份就發(fā)了貨。請問這種情況,應(yīng)該怎么處理?

2022-07-19 19:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-19 19:42

你好 ,這樣處理 7月,借發(fā)出商品,貸庫存商品 8月,借應(yīng)收,貸收入,應(yīng)交稅費(fèi),借主營業(yè)務(wù)成本,貸發(fā)出商品

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快賬用戶5466 追問 2022-07-19 20:21

其實(shí)有沒有必要這樣做?理論和實(shí)務(wù)是有差距的,我想知道實(shí)務(wù)性的一些做法?,F(xiàn)實(shí)里公司都是這么做的嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-19 20:45

。實(shí)務(wù)工作中是客戶取得商品控制權(quán),就要確認(rèn)收入。沒有開票,做無票收入,這樣處理 。然后后面可以再開發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2022-07-19 20:46

你就對照一下,你符合這哪一種情況,就選擇對應(yīng)的處理就行了。

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你好 ,這樣處理 7月,借發(fā)出商品,貸庫存商品 8月,借應(yīng)收,貸收入,應(yīng)交稅費(fèi),借主營業(yè)務(wù)成本,貸發(fā)出商品
2022-07-19
你好 ,這樣處理 7月,借發(fā)出商品,貸庫存商品 8月,借應(yīng)收,貸收入,應(yīng)交稅費(fèi),借主營業(yè)務(wù)成本,貸發(fā)出商品
2022-07-19
?你好;? ?你7月發(fā)貨出去了。 先做無票收入結(jié)轉(zhuǎn)成本 報稅 的 ;? 8月開票 紅沖7月無票收入 在按 開票做一遍分錄 去神啊波即可? ?
2022-07-18
這是很正常的,這個就相當(dāng)于是付款和開票可能就延后的時間,這個是正常的,你在七月份收到貨的時候就正常增加你的庫存商品。那么八月份你收到發(fā)票的時候,你看一下八月份的發(fā)票和你之前庫存上面的金額有沒有差異,沒有差異,直接把發(fā)票作為附件,九月份付錢就做銀行存款減少的賬務(wù)處理。
2022-07-16
同學(xué)你好 你是不是有暫估的
2022-07-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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