好,那你七月份做了主營業(yè)務(wù)成本的罵。
老師,公司7月份通過銀行轉(zhuǎn)賬支付了3萬貨款給對(duì)方公司,對(duì)方公司發(fā)了貨,但是7月份沒開專票,8月份發(fā)票才過來,那我7月份和8月份的分錄應(yīng)該怎么記錄
老師,你好,請問一下,我才接手這家公司,但是期初的其他應(yīng)付款少了,現(xiàn)在的賬已經(jīng)做到了8月份,這個(gè)調(diào)整憑證怎么來做呢?
老師,之前8月份的分錄應(yīng)該計(jì)入研發(fā)支出的,計(jì)入到主營業(yè)務(wù)成本了我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整一下賬務(wù)比較合適?
我和客戶之間的操作模式是當(dāng)月送貨,下月對(duì)賬,對(duì)賬完成后開票。現(xiàn)在是7月,7月份送貨給客戶,8月份對(duì)賬,8月份開票(開的是7月份貨款)。我目前是按照發(fā)票來做賬,也就是我8月份才結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)成本,我發(fā)現(xiàn)這樣子就是賬實(shí)不符,因?yàn)槲覀}庫7月份就發(fā)了貨。請問這種情況,應(yīng)該怎么處理?
請問老師,我7月從公賬的支出,已經(jīng)做了主營業(yè)務(wù)成本,但是對(duì)方8月份才開票過來,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整呢
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點(diǎn)成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實(shí)際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨(dú)立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個(gè)億,12個(gè)億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師計(jì)提社保費(fèi)也是應(yīng)付工資嗎
股東會(huì)決議中主持人和參加人能是同一個(gè)人嗎?而且只有這一個(gè)人
之前會(huì)計(jì)預(yù)收賬款沒有確認(rèn)收入,后期確認(rèn)收入時(shí)要怎么處理?是分幾次確認(rèn)?還是可以一次性都確認(rèn)收入
圖片上的福費(fèi)廷買斷會(huì)計(jì)分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對(duì)方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會(huì)讓我們再給他補(bǔ)3%的稅錢嗎
公司沒有交租金,沒有房產(chǎn)稅,收到的物業(yè)費(fèi)發(fā)票抵扣會(huì)預(yù)警嗎,
老師 企業(yè)年報(bào) 沒有關(guān)聯(lián)單位 關(guān)聯(lián)表是不是就不用填了
你好,七月份做了主營業(yè)務(wù)成本的嗎
嗯嗯 是的老師
現(xiàn)在才收到票
借應(yīng)付賬款貸主營業(yè)務(wù)成本,然后再做發(fā)票的借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。
那我現(xiàn)在在8月做7月相反的分錄 然后再做正確的 可以嗎?我不想去調(diào)整7月的賬目了的話
可以這么做的 可以
好的額 謝謝老師
不用客氣,工作愉快