你好 6月正常計(jì)提房租 借:成本費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 收到發(fā)票后 把發(fā)票附在之前的憑證后面即可
老師,如果6月公司預(yù)付房租水電服務(wù)費(fèi)等一筆10000元,當(dāng)時(shí)入賬分錄為: 借:預(yù)付賬款-10000 貸:銀行存款-10000 但6月份對(duì)方公司沒有開票,7月份才開票過來,那么6月份計(jì)提房租費(fèi)的分錄如何寫呢,當(dāng)7月份收到6月份當(dāng)月的房租發(fā)票后,又如何些分錄呢?
老師好 ,請(qǐng)問一下公司買了一套家具,款項(xiàng)是3月支付的,發(fā)票和家具是6月份送到公司的,3月份付款時(shí)的分錄如果有設(shè)預(yù)付賬款是不是應(yīng)該是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,如果沒有設(shè)預(yù)付賬款科目是不是應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 6月份收貨及發(fā)票時(shí)借:固定資產(chǎn) 貸:預(yù)付賬款或者應(yīng)付賬款,7月份計(jì)提折舊時(shí)借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊
老師您好,2022年6月28日我公司給A公司開具了4-6月份物業(yè)費(fèi)發(fā)票2181元(會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)收賬款A(yù)公司2181元,貸:主營業(yè)務(wù)收入2181元),2022年9月20日收到公司交來2022.年4月-9月份物業(yè)費(fèi)4362元,并給他開具發(fā)票4362元(會(huì)計(jì)分錄為@借:銀行存款4362元,貸:主營業(yè)務(wù)收入4362元,本來應(yīng)該只給他開具7-9月份物業(yè)費(fèi)發(fā)票2181元的,但當(dāng)時(shí)看錯(cuò)了,以為4-6月份發(fā)票沒開,結(jié)果把4-6月份又給他開了一遍,開成了4362元(實(shí)際應(yīng)該只開7-9月份的發(fā)票2181元),2022年10月8日發(fā)現(xiàn)開票有誤,于是追回2022年9月20日開錯(cuò)的發(fā)票4362元、進(jìn)行紅沖處理、并重新開具7-9月份發(fā)票2181元,請(qǐng)問我紅沖的這筆賬務(wù)處理會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
華發(fā)公司20x9年7月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)8日,將上月已預(yù)收貨款的產(chǎn)品發(fā)出,價(jià)款50000;(2)12日,銷售產(chǎn)品200000其中160000元于本日收到存人銀行,30000元已于6月28日預(yù)收,余下10000將于9月收回;(3)16日,收到6月份提供勞務(wù)的收入款10000元存人銀行:(4)19日,預(yù)收A公司購貨款60000元存人銀行,下月交貨;(5)21日,用銀行存款支付第二季度(4月至6月)房租45000元;(6)23日,公司修理設(shè)備,發(fā)生費(fèi)用10000元,8月3日支付給修理單位;(7)25日,用銀行存款支付上月份借款利息1000元;(8)28日,用銀行存款支付下半年的房租6000(其中本月應(yīng)分擔(dān)1000元;(9)30日,用銀行存款支付當(dāng)月水電費(fèi)40000元;(10)31日,分擔(dān)年初已付款的保險(xiǎn)費(fèi)2000元;(11)31日,銷售產(chǎn)品,售價(jià)130000元,款已存入銀行。要求:分別按收付實(shí)現(xiàn)制和權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)算華發(fā)公司7月份的收入、費(fèi)用,
老師,7月份購匯從公司人民幣賬戶匯出境外美公司的服務(wù)費(fèi),當(dāng)時(shí)對(duì)方開了形式發(fā)票 ,但12月財(cái)務(wù)才收到,7月分錄,借預(yù)付賬款-服務(wù)費(fèi),貸銀行存款-人民幣賬戶,12月收到發(fā)票時(shí)分錄怎么寫,多謝
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點(diǎn)成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實(shí)際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨(dú)立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請(qǐng)問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個(gè)億,12個(gè)億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師計(jì)提社保費(fèi)也是應(yīng)付工資嗎
股東會(huì)決議中主持人和參加人能是同一個(gè)人嗎?而且只有這一個(gè)人
之前會(huì)計(jì)預(yù)收賬款沒有確認(rèn)收入,后期確認(rèn)收入時(shí)要怎么處理?是分幾次確認(rèn)?還是可以一次性都確認(rèn)收入
圖片上的福費(fèi)廷買斷會(huì)計(jì)分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對(duì)方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會(huì)讓我們?cè)俳o他補(bǔ)3%的稅錢嗎
公司沒有交租金,沒有房產(chǎn)稅,收到的物業(yè)費(fèi)發(fā)票抵扣會(huì)預(yù)警嗎,
老師 企業(yè)年報(bào) 沒有關(guān)聯(lián)單位 關(guān)聯(lián)表是不是就不用填了
老師 ,前面6月份預(yù)付10000里還含有保證金3000元,當(dāng)時(shí)沒看合同不知道有保證金,在6月沒做賬,在7月份時(shí)才看到7月份開的收據(jù)和合同,那么7月份這筆保證金如何做賬寫分錄呢?
是不是憑借收據(jù)做分錄: 借:其他應(yīng)收款-保證金 貸:預(yù)付賬款-A公司
是的!你的理解正確!