同學(xué)你好!收到發(fā)票 借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) ? ? 貸:應(yīng)付賬款 支付款項(xiàng) 借:應(yīng)付賬款 ? ? 貸:銀行存款
公司小規(guī)模納稅人,7月份開了銷售收入發(fā)票,但是7月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對方8月份才開給我們,我準(zhǔn)備報完稅就注銷公司了。8月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我抵扣不了成本,我想把7月份我們開的發(fā)票8月份開紅字發(fā)票沖減7月份的發(fā)票,我在開藍(lán)色發(fā)票給購買方(7月份購買方發(fā)票還在公司)。這樣操作可以嗎?7月份交的稅8月份會退稅嗎?
老師,公司7月份通過銀行轉(zhuǎn)賬支付了3萬貨款給對方公司,對方公司發(fā)了貨,但是7月份沒開專票,8月份發(fā)票才過來,那我7月份和8月份的分錄應(yīng)該怎么記錄
您好老師,7月份我們房地產(chǎn)公司賬號轉(zhuǎn)到有一個電腦技術(shù)有限公司辦理電子證書費(fèi)1000元,當(dāng)時他們沒給我們開票,8月份開了增值稅發(fā)票,我7月份怎么做憑證,然后8月份怎么做,幫我教一下
7.25對方公司給我公司開了張電子發(fā)票技術(shù)服務(wù)費(fèi),我公司收到發(fā)票7月份未轉(zhuǎn)賬給他,8月份支付給貴公司分錄
公司8月份給一家公司轉(zhuǎn)款備注勞務(wù)費(fèi),9月份收到對方的發(fā)票(勞務(wù)費(fèi)),8月份分錄是:預(yù)付賬款 貸銀行存款 9月份收到發(fā)票分錄是:借主營業(yè)務(wù)成本 貸預(yù)付賬款 有問題嗎
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費(fèi),但是注冊公司好,還是個體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財務(wù)報表與第四季度的財務(wù)報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
好的謝謝
不客氣,如果對回答滿意,請五星好評,謝謝