同學(xué)您好,因為這不是法律的規(guī)定,加稅點開票本身是不合法的,這沒有具體的固定,只能您雙方協(xié)商。
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    實際不含稅的貨物金額為198660元,公對公轉(zhuǎn)賬了256000 。對方已經(jīng)開具了256000元的發(fā)票,我計算稅點是按不含稅的貨物金額198660*0.12計算,還是按開具的發(fā)票256000*0.12計算
請問一下1月18日我們要銷售一批貨物時還沒有開具發(fā)票,計算出來的稅額是71608.14元,不含稅金額是550831.86元,合計金額是622440元,等到2月20日開具發(fā)票合計也是622440元,但是稅額是71608.11元,不含稅金額是550831.86元,我們已經(jīng)做分錄,但是分錄金額不一樣了,請問怎么辦呢?
買了不含稅12727元的貨,要加10個點稅,然后她開13個點的發(fā)票,但對方計算出的含稅金額是14140,就是我們付14140開票也開14140。這樣計算對嗎
對方要求開6個點的發(fā)票,但我們小規(guī)模只能開3個點的,所以要特別結(jié)算,要按6%的稅率換算不含稅費用金額,并按照3%的實際開票稅率重新計算結(jié)算金額,這樣總的結(jié)算金額變成5757.62/(1+6%)*(1+3%)=5594.66,那我開的發(fā)票是不是就按照5594.66開
是這樣的,我們銷貨給客戶1月份含稅金額是243840元,發(fā)票已開,13%專票,4月份含稅金額是48960元 合計是292800元,1月份付了含稅金額10萬,其余都沒有付,因為實際操作中 都是按照10%稅點算,所以這個折算不含稅金額沒有問題,后面的打折扣是不是不對!
                受益所有人信息備案,怎么做
老師,這個機票的進項稅額108.99能抵扣嗎?
請問定期定額的個體戶,核定是在9萬內(nèi)免征,然后這個月開票10萬,但是又沖掉上個月10萬,這種情況下是免征嗎?這個免征額是把紅沖上個 月10萬和這個 月的10萬合并后,還是只指這個月開的10萬?
企業(yè)因虛開發(fā)票,在浙江當(dāng)?shù)匾呀?jīng)處罰了,回本企業(yè)所在地江蘇還要處罰嗎?
老師,我公司出售一臺車,二手車市場給買家開的發(fā)票,這個月報稅,出現(xiàn)提示賣車需要報增值稅,我想問一下,這個稅怎么報,填在哪個表里?因為打開增值稅報表,出來的數(shù)據(jù)就是我們自己家開票額
產(chǎn)品入庫,在財務(wù)模塊也不需要數(shù)量嗎
油菜稅收分類屬于哪一類
我想問問9月申報增值稅抵扣了沒有認(rèn)證的9月進項發(fā)票,在10月可以做9月的抵扣的稅做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,問一下公司籌建期,想跟其他公司走個款,開個發(fā)票。這樣銀行看起來好方便給貸款。想問一下這中間怎樣操作才能合規(guī)?四流一致還是怎樣的?
老師你好,每個月做完賬增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎