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請問一下1月18日我們要銷售一批貨物時還沒有開具發(fā)票,計算出來的稅額是71608.14元,不含稅金額是550831.86元,合計金額是622440元,等到2月20日開具發(fā)票合計也是622440元,但是稅額是71608.11元,不含稅金額是550831.86元,我們已經做分錄,但是分錄金額不一樣了,請問怎么辦呢?

請問一下1月18日我們要銷售一批貨物時還沒有開具發(fā)票,計算出來的稅額是71608.14元,不含稅金額是550831.86元,合計金額是622440元,等到2月20日開具發(fā)票合計也是622440元,但是稅額是71608.11元,不含稅金額是550831.86元,我們已經做分錄,但是分錄金額不一樣了,請問怎么辦呢?
2021-02-22 10:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-02-22 10:58

同學你好 先紅沖未開票的收入 然后重新按開的發(fā)票來做

頭像
快賬用戶2012 追問 2021-02-22 11:30

那么如果是跨年了能不能沖紅呢

頭像
齊紅老師 解答 2021-02-22 11:35

可以 小企業(yè)會計準則直接紅沖 企業(yè)會計準則和企業(yè)會計制度用以前年度損益調整

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同學你好 先紅沖未開票的收入 然后重新按開的發(fā)票來做
2021-02-22
你好同學,根據(jù)你們合同約定稅點按10%計算的話,打折扣沒有問題呀。
2022-10-26
你好,學員,稍等一下
2022-10-31
你好,學員,稍等一下
2022-10-31
你好,學員,稍等一下
2022-10-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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