稅費(fèi)由對(duì)方承擔(dān)的情況下是這么計(jì)算的
老師,當(dāng)時(shí)簽的合同是不含稅價(jià)格+稅額 但是現(xiàn)在我們稅率由3變成了6,對(duì)方還是要開相同的不含稅價(jià)格,但是總金額又不能變,相當(dāng)于要讓我們認(rèn)3個(gè)點(diǎn)的稅額,如果按照開了的話就會(huì)一直點(diǎn)應(yīng)收收不回來,這種怎么辦?
老師,我們是小規(guī)模只能開出來3的專票,但是當(dāng)時(shí)合同簽成了6的稅率,現(xiàn)在需要開一張6800的發(fā)票,按照對(duì)方給的換算公式,開具金額如下,是不是打款就打不到6800了
對(duì)方要求開6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,但我們小規(guī)模只能開3個(gè)點(diǎn)的,所以要特別結(jié)算,要按6%的稅率換算不含稅費(fèi)用金額,并按照3%的實(shí)際開票稅率重新計(jì)算結(jié)算金額,這樣總的結(jié)算金額變成5757.62/(1+6%)*(1+3%)=5594.66,那我開的發(fā)票是不是就按照5594.66開
是這樣的,我們銷貨給客戶1月份含稅金額是243840元,發(fā)票已開,13%專票,4月份含稅金額是48960元 合計(jì)是292800元,1月份付了含稅金額10萬,其余都沒有付,因?yàn)閷?shí)際操作中 都是按照10%稅點(diǎn)算,所以這個(gè)折算不含稅金額沒有問題,后面的打折扣是不是不對(duì)!
我們是小規(guī)模企業(yè) 與甲方簽訂的合同金額20萬左右 當(dāng)下甲方要求開具9%增值稅專用發(fā)票稅金大約一萬八千多, 我們沒法開相應(yīng)稅率的票,我能不能給甲方按照60萬開票 開成小規(guī)模能開出的3%的增值稅發(fā)票?這樣甲方也可以收到相應(yīng)稅額的票據(jù),只是開票金額就成了以60萬計(jì)算就跟合同金額度對(duì)應(yīng)不上了 這樣是否可以?
員工收據(jù)報(bào)銷的小額金額,沒有發(fā)票,幾百塊錢的,然后用公司的個(gè)體工商戶開發(fā)票做賬可以嗎?請(qǐng)賈蘋果老師回答其他人勿接,否則差評(píng)
老師,企業(yè)是一般納稅人,沒有13個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)票,只能取得1個(gè)點(diǎn)的,這稅務(wù)籌劃怎么做呢?
您好,老師,公司個(gè)人所得稅申報(bào)可以換一臺(tái)電腦申報(bào)嗎?
學(xué)堂里面有學(xué)外賬的實(shí)操課程嗎
員工聚餐吃一頓飯,餐費(fèi)怎么入賬
老師好,有沒有商貿(mào)公司財(cái)務(wù)制度或者工作流程嗎,麻煩給我發(fā)一下,謝謝
企業(yè)給另一個(gè)公司投資款,怎么入賬?
招待客戶產(chǎn)生的住宿費(fèi)對(duì)應(yīng)的發(fā)票如果開增值稅專用發(fā)票,是跟公司經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師:請(qǐng)問公司股權(quán)變更,如果之前沒有實(shí)繳過出資額,就可以直接去全程電子化進(jìn)行變更是嗎?如果有實(shí)繳,是不是還要提供稅務(wù)上的完稅證明???
企業(yè)受托代管敬老院,牽扯民政特困人員,做賬原則本該是權(quán)責(zé)發(fā)生制,但民政給的企業(yè)養(yǎng)老院做賬指南中是以收付實(shí)現(xiàn)制為原則,我們?cè)撊绾芜x擇