根據(jù)相關政策規(guī)定,定期定額的個體戶在這種情況下是免征的,免征額是合并計算紅沖上月和本月的銷售額后的金額。 根據(jù)《國家稅務總局關于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策有關征管事項的公告》規(guī)定,增值稅小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應稅銷售行為,合計月銷售額未超過 10 萬元的,免征增值稅。這里的銷售額是指 “開票 %2B 未開票” 的總和,對于紅沖上月的 10 萬和本月開票的 10 萬,應合并計算銷售額。合并后本月的實際銷售額為 0,未超過 10 萬元的免征額度,所以可以享受免征增值稅政策。
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    你好,我想問一下,我是新辦的個體工商戶辦理了核定征收一個月是2.9萬的額度,現(xiàn)在說是一個月不超過10萬的免增值稅(可以不交稅)。那現(xiàn)在這個10萬的額度和核定征收有沖突嗎?
老師我這邊個體戶申報的時候看到核定征收核定金額是一個季度9萬,這跟現(xiàn)在政策說的一個季度45萬免征沖突嗎,我這個一個月發(fā)票能開超過9萬
核定征收的個體戶月核定額是9萬,10月發(fā)票開具9萬后發(fā)現(xiàn)開錯,現(xiàn)在11月需要沖紅,那這個10月額度還可以開嗎??
老師,我們一家個體戶核定征收月2萬,季度6萬,但是最新政策10萬以下免增值稅,這樣我們能適用10萬的政策嗎?
老師請問一下,個體戶季度免稅開票30元。一定要每月不超10萬嗎?我這個月開了15萬,后2個月不開票,這樣這季度就是15萬。也是免稅的嗎
                業(yè)務招待費是以銷售(營業(yè))收入作為扣除基數(shù),企業(yè)可通過下設獨立核算的分支機構的方式來提高費用限額的扣除基數(shù)。將銷售部門設立成一個獨立核算的銷售公司,通過將產(chǎn)品銷售給銷售公司,再由銷售公司實現(xiàn)對外銷售,可以直接帶來成倍的銷售收入,費用限額扣除的基數(shù)可獲得提高。但是利潤會增加嗎?會多交企業(yè)所得稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)一些小的設備配件怎么做賬?
請問下哈,項目上公司備用金掛在其他應收款-個人頭上的,支付工資往來都在上面,但是呢就是對方簽個報銷單,或者造表的時候直接處理,這樣可以么!少量的還是可以吧,不然這個賬也不知道怎么處理!
新公司法規(guī)定:5年內(nèi)要完成注冊資金實繳,要是5年內(nèi)沒有完成會怎樣呢?
9.1將房子對外投資視同出租,出租的房產(chǎn)稅納稅義務應該是出租的次月開始計算,這里為什么從9月開始算,應該從10月開始算吧?
4500勞務報酬要交多少個稅,公式是什么
手工賬登記總賬和明細賬時,期初余額如果是0需要寫嗎,是不是要寫平然后在元那邊畫符號,還是直接不寫,請專業(yè)老師回答
我們在做減資,辦理過程中出現(xiàn)這個提示:按照新規(guī)冠省名注冊資金是可以500萬以下的,但一網(wǎng)通平臺暫時做不到優(yōu)化,這是什么意思?
個稅只申報法人一個人的200,選擇了扣除費用5000,為啥還產(chǎn)生個稅了
工會出納去取現(xiàn)支付職工文體活動支出,會計是根據(jù)銀行流水做賬的時候是做兩次分錄,借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款 借:職工活動支出-文體活動支出 貸:庫存現(xiàn)金。還是可以直接做一筆,借:職工活動支出-文體活動支出 貸:銀行存款