你好,可以這么理解的哦
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,我公司在今年7月27日開具了增值稅電子普通發(fā)票61000元,由于跨月,現(xiàn)在8月份,各種原因?qū)Ψ綍簳r不需要我公司所開具的此張發(fā)票,我公司需開對應(yīng)的紅字發(fā)票,所開出的紅字發(fā)票,可以理解為相當(dāng)于把之前的正數(shù)發(fā)票作廢理解嗎?
老師,您好!我們公司從事的是環(huán)境技術(shù)咨詢服務(wù)業(yè)的一般納稅人,去年開了一張含稅價是40萬元的增值稅普通銷售發(fā)票給客戶,后來對方發(fā)現(xiàn)發(fā)票內(nèi)容有誤,今年1月份退回給我公司,要求重開增值稅專用發(fā)票。今年1月我司開具紅字發(fā)票后,再重新開具含稅價是40萬元的增值稅專用發(fā)票給客戶。由于是跨年,請問紅沖發(fā)票和重開發(fā)票做分錄時要不要用以前年度損益調(diào)整的科目呢?謝謝!
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,上個月為對方公司(一般納稅人)開具了一份專票,由于所開具的發(fā)票存在錯誤,本月把這份發(fā)票做了做廢處理,并且同時通知了對方,請問,是否把這份發(fā)票向?qū)Ψ剿饕貋砟兀?/p>
老師,我們公司12月份開了紅字信息表給對方,對方1月24號開的負(fù)數(shù)發(fā)票,但是由于紅字信息表有誤,所以對方1月31號把負(fù)數(shù)發(fā)票就作廢了,我1月31號又重新開了一份正確的紅字信息表 第一個問題:我這邊需要做什么,需要把12月份的紅字信息表撤銷嗎 第二個問題:我1月份報稅的時候已經(jīng)把負(fù)數(shù)發(fā)票算進去了,現(xiàn)在沒有了這張負(fù)數(shù)發(fā)票,我又該怎么處理
老師,請問,我公司是小規(guī)模,我5月份有一張發(fā)票開多了0.98元,7月份的時候?qū)Ψ浇形议_了一張0.98元的紅字發(fā)票,然后7月份的時候我還開10萬的藍子發(fā)票給對方公司,我想問的是,現(xiàn)在申報增值稅,不含稅銷售額跟需要繳納的稅額,都是直接減掉那個紅字發(fā)票上面的金額嗎?
老師,如果老板把內(nèi)外帳都交給一個財務(wù)做,說明什么
老師,我們預(yù)計年收入50萬,費用15萬,稅費5萬,人工3萬,怎么計算利潤率,目前怎么控制成本才知道不會虧損
流動負(fù)債包括哪些科目
您好 25年中級尊享無憂課在哪看 沒找到
老師季度銷售貨物20萬出租不動產(chǎn)11萬這個怎么交稅
以前年度,開票做了收入但是沒做應(yīng)收賬款?,F(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收是90萬,實際應(yīng)收是240萬,現(xiàn)在需要新建賬套,是更正財務(wù)報表,還是等以后收到款項再處理?小規(guī)模公司
預(yù)付賬款確認(rèn)壞賬了怎么處理
老師,我這個封面買大了嗎?我是按照客服推薦的尺寸買的,這個尺寸就是記賬憑證紙張的尺寸呀,該怎么裝訂呢
房開公司,現(xiàn)在5月申報4月的增值稅申報表附表四稅額抵減明細(xì)表中第四行第二列“銷售不動產(chǎn)預(yù)征繳納稅款”“本期發(fā)生額”時,此格是填4月實際預(yù)繳納的3月的稅款數(shù),還是填在5月實際預(yù)繳納的稅款所屬期是4月的稅款數(shù)呢?
扣繳端申報個稅的時候本期收入那里是填基本工資+績效提成的總數(shù)嗎?還是只填基本工資呢?
老師,您好!此兩張一正一負(fù)的發(fā)票,正負(fù)加起來是“零”,請問這兩張一正一負(fù)發(fā)票需要做賬嗎?
需要的,要先做藍字,再做紅字的哦
老師,您好!如果我公司開出了負(fù)數(shù)發(fā)票后,由于小規(guī)模納稅人稅務(wù)要求一年不可開票總額超出500萬,那么,之前開出的正數(shù)61000元發(fā)票不在一年發(fā)票總金額的范圍內(nèi)吧??
這個就是任意連續(xù)12個月的哦,也在內(nèi)
老師,你好!可以這樣理解嗎?我是在7月27日開出正數(shù)61000元,在8月26日開出對應(yīng)的負(fù)數(shù)61000元,那么,以8月27日為界線,這個界線之前的,此61000元在開票總額內(nèi);這個8日27日之后的,正負(fù)兩票合計為0,相當(dāng)于沒開過這兩張發(fā)票,所以不在開票總額內(nèi)。有點用語言描述不清楚的感覺,呵……
這個沒有界限,五百萬那個本來就是任意連續(xù)12個月
老師,您好!這個不超過500萬是指銷售收入總額(不含稅),還是指開票金額總額(含稅)??
你好,指的是不含稅的金額