你好,這個的話是5月實際預繳的時候是4月的稅。
我是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),上個月預收款1000萬,本月申報時候填寫增值稅預繳稅款表以后,增值稅納稅申報表附表四,第4欄銷售不動產(chǎn)預征繳納稅款,本期發(fā)生額是不是要把本期預交的增值稅填進去?
老師,如果增值稅申報表附表4第三行預繳稅款,期初余額是2元,本期發(fā)生3元,本期實際抵減稅額是5元,那么增值稅主表中的“本期已交稅額”和“分次預繳稅額”都填5元是吧?@郭老師
房地產(chǎn)企業(yè)還沒有正式開銷售發(fā)票,按預收款預繳的增值稅,每月報稅時除了填寫《增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)》,申報時是不是還要填寫在申報表主表第28欄①分次預繳稅額欄次?還是等到開正式發(fā)票給業(yè)主時,即有銷售額時再填寫增值稅納稅申報表(主表)第28欄?
房地產(chǎn)企業(yè)增值稅申報表四,有個銷售不動產(chǎn)予征繳納稅款填的是什么 數(shù)據(jù),什么時可填本期實際抵減額,本期實際可以抵減多少
建筑公司有一個異地項目,項目部所屬期4月申報的預交增值稅,但是5月才交增值稅,5月拿回公司,5月開票。請問4月份增值稅申報表上需要填寫附表4建筑服務預征繳納稅款那項嗎
20號結賬,21號到30號開的發(fā)票怎么做賬報稅
老師您好,個體工商戶以經(jīng)營者個人名字購買有補貼空調(diào),可以作為個體工商戶的成本費用嗎?
公司投資了另一家公司,給這個公司打投資款的時候,是不是要備注成法人投資款,而不是單獨這個投資款
我這個年檢,我都沒有做過,開店2年了,為什么寫的已經(jīng)紙質(zhì)上報了,是服裝店
開發(fā)支出支付的現(xiàn)金可以計入現(xiàn)金流量表購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他非流動資產(chǎn)支付的現(xiàn)金里嗎?
老師想問一下,銷售貨物有銷項沒有進項,這個庫存變負數(shù)怎么結平啊
美元賬戶有余額會計的分錄。 借:應收賬款-美元 貸:財務費用-匯兌損益嗎?如果不是的話 應該是怎么做會計分錄?
!老師,我這個月收到了一張進項票,但是由于這個商品是零退稅率,而且特殊編碼為2,可享受出口免稅,但是進項稅額要轉出,我賬務上做進項稅額轉出,那這張發(fā)票在電子稅務局上我要怎么操作,也需要去勾選認證嗎,在增值稅申報表上怎么體現(xiàn)的呢
企業(yè)所得稅減免優(yōu)惠明細表選那一個表?
老師,能發(fā)我一個代扣個稅公式的工資表模板嗎?
那就是填5月繳納的4月份的稅款是嗎?
嗯對,這個理解是沒錯的