你好 跨月發(fā)票是無法作廢的,需要在當月范圍內(nèi)才可以作廢。 跨月發(fā)現(xiàn)有錯誤,是需要申請紅沖發(fā)票。 對方取得這個發(fā)票,有認證抵扣嗎
您好,2020年6月1號之前公司屬于一般納稅人,6月1號以后轉(zhuǎn)為小規(guī)模了;4月份給客戶開過13個點的專票,客戶四月份把發(fā)票退回要求重開,但是由于財務操作失誤,五月份并沒有把退回的發(fā)票紅沖,而且五月份給客戶重新開了發(fā)票了,現(xiàn)在六月份報稅產(chǎn)生了失誤沒紅沖的發(fā)票的增值稅,請問現(xiàn)在是小規(guī)模了怎么處理這個事?還是說自認倒霉把稅白交上去??謝謝
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,我公司在今年7月27日開具了增值稅電子普通發(fā)票61000元,由于跨月,現(xiàn)在8月份,各種原因?qū)Ψ綍簳r不需要我公司所開具的此張發(fā)票,我公司需開對應的紅字發(fā)票,所開出的紅字發(fā)票,可以理解為相當于把之前的正數(shù)發(fā)票作廢理解嗎?
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,對方公司是一般納稅人,現(xiàn)我公司給對方公司開具了增值稅專用發(fā)票,稅率1%,對于對方公司而言,請問對方公司拿到這專票后,這1%的稅可以抵扣其公司的銷項稅嗎?
21年5月份為對方提供了應稅中介服務,當時我公司是小規(guī)模納稅人,開具了1%的普通發(fā)票,對方未支付款。 現(xiàn)在是11月份,對方認為發(fā)票時間超過3個月,讓退回重新開具。但是現(xiàn)在我公司已經(jīng)聲為一般納稅人,如果紅沖發(fā)票,重新開具,應該開幾個點的發(fā)票?
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,上個月為對方公司(一般納稅人)開具了一份專票,由于所開具的發(fā)票存在錯誤,本月把這份發(fā)票做了做廢處理,并且同時通知了對方,請問,是否把這份發(fā)票向?qū)Ψ剿饕貋砟兀?/p>
老師,我新接手一家食品制造業(yè),期初余額錄完了之后差一分錢,我應該怎么調(diào)整,我在庫存現(xiàn)金上多加一分錢可以嗎?不寫分錄
你好,老師 請問一下,我們公司生產(chǎn)瀝青混凝土 但是有幾種規(guī)格 核算成本必須要分開核算嗎,如果分開核算非常麻煩,還是說 可以合并核算
銀行賬戶報告發(fā)證日期跟開戶日期是填一樣的嗎
你好老師個體戶工商年檢注冊資金填多少
老師,目前審計行業(yè)是什么狀況?
法人名下的車,可以以什么形式讓公司做補貼報銷? 會計分錄怎么做
請問農(nóng)資公司報稅都報哪些
其他應付款,支付時間有限制嗎?
請問老師,之前購買了物資錢花了,過了兩年對方又把錢退回來了,質(zhì)量不行,那現(xiàn)在退回來怎么做賬
老師,所得稅匯算清繳,職工薪酬的帳載金額,應該填全年應付職工薪酬的貸方累計數(shù),對嗎?
尊敬的老師,您好!我們不清楚對方是否認證抵扣,請問老師,①假如對方已認證抵扣了,②假如對方?jīng)]有認證抵扣;請老師給我從這兩方面說一下,我方怎么樣處理?
你好 ①假如對方已認證抵扣了,之前的發(fā)票不需要收回來 ②假如對方?jīng)]有認證抵扣,之前的發(fā)票需要收回來
尊敬的老師,知道了!謝謝!感謝!
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。