同學(xué),你好 1.需要把12月份的紅字信息表撤銷嗎 不需要 2.要對(duì)方今天開具紅字發(fā)票出來,你按照負(fù)數(shù)做
老師,有一張進(jìn)項(xiàng)票5月份我已認(rèn)證,后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,我司開具紅字信息表后對(duì)方把負(fù)數(shù)票開給我,后來發(fā)現(xiàn)我的紅字信息表上有一個(gè)品項(xiàng)我寫錯(cuò)了,現(xiàn)在我要怎么處理呢?對(duì)方的負(fù)數(shù)票是8月份開的。
1.我單位在1月購買一批貨物90萬,當(dāng)時(shí)因軍品進(jìn)項(xiàng)稅做了轉(zhuǎn)出:借了進(jìn)項(xiàng),貸了轉(zhuǎn)出 2. 在5月份,因在1月時(shí)其中的一張發(fā)票信息開錯(cuò),銷售方將正確的那張是100285重新開具,但當(dāng)月對(duì)方繁忙,未開紅字負(fù)數(shù)票,我把正確的100285正數(shù)入賬,同樣也進(jìn)項(xiàng)做了轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額是992.92 3.在6月份,我給對(duì)方開了紅字信息表,但導(dǎo)入發(fā)票號(hào)碼錯(cuò)誤,導(dǎo)致了紅字信息表也開錯(cuò),最后對(duì)方給我開了紅字發(fā)票是錯(cuò)誤的另一金額:-100920,進(jìn)項(xiàng):-999.2我在6月份也沒發(fā)現(xiàn),做賬還按正確的:借進(jìn)項(xiàng)-999.2,貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-999.2做賬。 4. 我開錯(cuò)了紅字發(fā)票可是對(duì)方也沒發(fā)現(xiàn),這個(gè)正確的進(jìn)項(xiàng)992.92和錯(cuò)誤的進(jìn)項(xiàng)-999.2,之間有了差異,怎么處理?
老師您好!我單位3月份開出了一份紅字信息表,稅額多了一分,對(duì)方按紅字信息表開了負(fù)數(shù)發(fā)票過來,也開了一張正確的藍(lán)字發(fā)票,那張開多的一分紅字發(fā)票要退回去給她嗎?現(xiàn)在是4月份了該怎么處理?
老師,對(duì)方5.4號(hào)抵扣了我方開具的增值稅專用發(fā)票,5.10號(hào)業(yè)務(wù)終止了,5.11號(hào)我方開出了紅字信息表?正常情況下,對(duì)方抵扣了,是對(duì)方開具紅字信息表對(duì)嗎?我方當(dāng)時(shí)開具了紅字信息表(我們以為只要我方能開具出紅字信息表,對(duì)方就沒有抵扣)實(shí)際對(duì)方已經(jīng)抵扣了, 問,如果對(duì)方抵扣了,我方又開具出紅字信息表,這樣的情況下正數(shù)發(fā)票三聯(lián)(第一次開具的)和紅字信息表,和銷項(xiàng)負(fù)數(shù)三聯(lián),這些是給對(duì)方會(huì)計(jì)還是給我
老師 9月份供應(yīng)商有張發(fā)票開錯(cuò)了 10月份他們自己開了紅字信息表和負(fù)數(shù)發(fā)票 但是我們這邊報(bào)稅的時(shí)候提示開具紅字信息表的金額和收到負(fù)數(shù)發(fā)票的金額不一致提示報(bào)稅不通過 因?yàn)榧t字信息表應(yīng)該由我們開具才對(duì) 這樣的話對(duì)方10月份開具的紅字信息表和負(fù)數(shù)發(fā)票該怎么處理才能重新開具呢
怎么樣辦理靈活保險(xiǎn),老師
生產(chǎn)有機(jī)肥的高新企業(yè),季度性生產(chǎn),基本生產(chǎn)成本,和制造費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄
計(jì)算增值稅:(關(guān)稅十關(guān)稅率)x13%,還是(關(guān)稅十關(guān)稅率)/(1-5%)*13%?
甲公司與張三簽訂黑豬收購合同,張三負(fù)責(zé)喂養(yǎng),然有甲公司統(tǒng)一收購,那張三可以到稅務(wù)局代開發(fā)票嗎?稅率多少?
老師,有公司的車賣給個(gè)人的買賣協(xié)議書嗎,能發(fā)一份給我嗎
2016年時(shí)候用稅控系統(tǒng)開的3%紙質(zhì)普票,現(xiàn)在改成數(shù)電了,可以用數(shù)電紅沖嗎?
甲公司一般納稅人從農(nóng)戶手里收購小麥10000公斤,26000元,開9%收購發(fā)票(免稅),如何入賬,具體分錄金額?
…………………………………………………………………………………………
老師,3月份的個(gè)人漏報(bào)了,這個(gè)怎么補(bǔ)啊
老師好,請(qǐng)問 2024年暫估成本168000.今年匯算清繳發(fā)票回來171500,差額3500,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,把去年的賬沖掉重新做賬,主營業(yè)務(wù)成本就掛著3500,但是今年還沒有收入,利潤表就很奇怪,這樣做對(duì)嗎?,謝謝
我讓對(duì)方把正確的負(fù)數(shù)發(fā)票開出來,然后我2月份報(bào)稅的正常使用就行嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
非常感謝老師
不客氣,祝工作順利