等以后收到款項再處理
你好!我們是新成立的企業(yè),公司章程上規(guī)定法人認繳的實收資本是1250萬,可是現(xiàn)在賬面上法人的實收資本已經(jīng)是1370萬了,顯示1370萬實收資本的資產(chǎn)負債表已經(jīng)拿去銀行辦貸款了,現(xiàn)在第三季度的財務(wù)報表還沒有上報,現(xiàn)在能把多出的實收資本改成其他應(yīng)付款嗎?
老師,我們公司營業(yè)執(zhí)照后來增資了,但款項還沒到,財務(wù)報表上的實收資本還是以前的金額?,F(xiàn)在呢需要資質(zhì)維護,實收資本應(yīng)該填增資后的還是實際的
老師,我沒有2022年的資產(chǎn)負債表。2022年年末我們開了票給一個單位100萬的發(fā)票。但是我們當(dāng)年已經(jīng)做了收入,進行了一個申報納稅了。然后2023年1月份這筆款項就進我們賬了,因為沒有資產(chǎn)負債表,所以說我不知道我這個應(yīng)收賬款如何平賬,我想把這個100萬從應(yīng)收賬款給他消掉,怎么處理?應(yīng)收賬款現(xiàn)在還是貸方余額
老師您好,我公司是建筑公司一般納稅人,2018-2020期間累計有15個左右的小項目沒有結(jié)算(已經(jīng)入了成本賬有240多萬,一直在資產(chǎn)負債表的工程施工科目,沒有應(yīng)收賬款科目,因為知道沒有錢付,所以沒有工程驗收及辦理相差結(jié)算手續(xù)),現(xiàn)在預(yù)計這些項目90%的可能性收不回來款,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理???這個240多萬的成本應(yīng)該怎么辦?
現(xiàn)在現(xiàn)實的報稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒發(fā)貨給客戶,也沒收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報時,今年無購進的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營業(yè)務(wù)就是運輸費,那些進項的通行費入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認證時我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請問下我們的倉庫存貨管理一直管理不好,請問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進步從而進銷存數(shù)據(jù)準確嗎
零售高檔手表交消費稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個問題,就是我申報4月份的增值稅的時候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實際人家已經(jīng)開票,只不過采購沒拿給我,確認了等5月份給我入賬,由于4月份的營收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒入借:應(yīng)交稅費-增值稅-待認證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額,貸:應(yīng)交稅費-增值稅-待認證,導(dǎo)致了待認證期末余額在貸方了,這個暫時性差異有沒有問題
收到款項該怎么調(diào)整分錄
你要找到相關(guān)的依據(jù)才能調(diào)賬,當(dāng)時為啥沒做應(yīng)收賬款?需要找到原因和依據(jù)
不知道啊,當(dāng)時做賬的會計不專業(yè)。所以數(shù)都對不起來
現(xiàn)在想調(diào)整,該怎么調(diào)整。
你做賬還是要有依據(jù),不然你也沒法調(diào)整的。不是說想調(diào)整就調(diào)整
240萬是根據(jù)銀行流水和開票算出來的
實際就是這么些240萬
那按照老師的意思是不能調(diào)整嗎,那等以后收到以前年度的款項,怎么做分錄
已經(jīng)有流水了為啥還要掛應(yīng)收賬款呢?
他是240萬沒收回來。然后資產(chǎn)負債表才90萬,就是剩下的沒記應(yīng)收
那不掛應(yīng)收的話。收到款項怎么做
借銀行存款,貸什么
那么現(xiàn)在你要逐筆核實每筆收入沒有收款的就調(diào)整為應(yīng)收賬款
那么分錄怎么做
已經(jīng)核對完了,就是240萬應(yīng)收,怎么調(diào)整呀
借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款? 沖原來做的錯誤科目,后邊要附清單,具體多少筆?