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以前年度,開票做了收入但是沒做應(yīng)收賬款。現(xiàn)在資產(chǎn)負債表應(yīng)收是90萬,實際應(yīng)收是240萬,現(xiàn)在需要新建賬套,是更正財務(wù)報表,還是等以后收到款項再處理?小規(guī)模公司

2025-05-17 11:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-17 11:33

等以后收到款項再處理

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快賬用戶8888 追問 2025-05-17 11:34

收到款項該怎么調(diào)整分錄

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齊紅老師 解答 2025-05-17 11:35

你要找到相關(guān)的依據(jù)才能調(diào)賬,當(dāng)時為啥沒做應(yīng)收賬款?需要找到原因和依據(jù)

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快賬用戶8888 追問 2025-05-17 11:36

不知道啊,當(dāng)時做賬的會計不專業(yè)。所以數(shù)都對不起來

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快賬用戶8888 追問 2025-05-17 11:36

現(xiàn)在想調(diào)整,該怎么調(diào)整。

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齊紅老師 解答 2025-05-17 11:39

你做賬還是要有依據(jù),不然你也沒法調(diào)整的。不是說想調(diào)整就調(diào)整

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快賬用戶8888 追問 2025-05-17 11:40

240萬是根據(jù)銀行流水和開票算出來的

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快賬用戶8888 追問 2025-05-17 11:40

實際就是這么些240萬

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快賬用戶8888 追問 2025-05-17 11:41

那按照老師的意思是不能調(diào)整嗎,那等以后收到以前年度的款項,怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2025-05-17 11:41

已經(jīng)有流水了為啥還要掛應(yīng)收賬款呢?

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快賬用戶8888 追問 2025-05-17 11:41

他是240萬沒收回來。然后資產(chǎn)負債表才90萬,就是剩下的沒記應(yīng)收

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快賬用戶8888 追問 2025-05-17 11:42

那不掛應(yīng)收的話。收到款項怎么做

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快賬用戶8888 追問 2025-05-17 11:42

借銀行存款,貸什么

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齊紅老師 解答 2025-05-17 11:43

那么現(xiàn)在你要逐筆核實每筆收入沒有收款的就調(diào)整為應(yīng)收賬款

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快賬用戶8888 追問 2025-05-17 11:43

那么分錄怎么做

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快賬用戶8888 追問 2025-05-17 11:44

已經(jīng)核對完了,就是240萬應(yīng)收,怎么調(diào)整呀

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齊紅老師 解答 2025-05-17 11:45

借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款? 沖原來做的錯誤科目,后邊要附清單,具體多少筆?

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你好,做賬接著以前的做,就是應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款,其他應(yīng)收應(yīng)付接著做
2019-11-13
你好,根據(jù)你這個描述(但款項還沒到),實收資本還是之前的
2021-07-22
你好 如果確實是比如多支付了款在公司的話 你們確實是做錯了分錄 可以調(diào)整。做借款去的。 你到時按1250來交納印花稅 。 20萬掛其他應(yīng)付款去。
2020-09-26
您好 請問您2022年開了發(fā)票 沒有做賬務(wù)處理嗎? 但是收到款項的時候做過賬務(wù)處理了 對嗎
2024-04-22
你好,應(yīng)收賬款,貸方比借方多所以是負數(shù),
2023-04-10
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